你好,第一部催收应收账款,各种方法,第二部催收不回来的应收账款转入营业外支出科目,第三部股东分红
老师,接手了上个会计的帐。账面上有未分配利润余额二十多万,这二十多万是备注了俩数之和求得的,其中一个数是个资产负债表未分配利润年初数一致的,请问老师其中另一个数是啥数
老师请问:企业注销,资产负债表上,有银行存款四十多万,应收账款余额有七百多万,未分配利润余额有1641210.16元。下一步怎么处理?
老师您好,小规模企业要注销,亏损60多万,仅银行存款200元左右,其他应收款16800多,实收资本68万多,未分配利润60多万,其他科目余额为0,请问这个账要怎么平才能注销?将其他应收款收回存入银行,就可以了吗?请教高手,非常感谢!
老师!你好!请问下接手一新公司外账上实收资本很大就是,不是实缴,她做成实缴400万,还有银行存款余额很大四百多万实际只有十几万,应付账款有几十万,这个实收资本可以调整吗
老师请问一下公司注销呢,但是账上的其他应付款法人的金额还有30多万呢,银行存款也没有余额了。这种情况下怎么处理其他应付款?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
谢谢老师,七百多万,做坏账损失,税务局可查账,相信吗?
下个星期一就注销,应收账款要不回来了
这个税务局很先问,你有没有催收,还要证明资料,比如催收函,询问收不回的原因,不然觉得你漏税
请问老师:固定资产清理亏钱了,就不用交税
你好,是的,你说的很对
老师请问:这张资产处置损益表,怎吗填,所有账结清资产负债表余额都是0了