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老师,就是我们公司8月份开票的销项税额是-9860.30,然后8月底转入未交增值税中,9月份申报增值税因为是负数不用交税,那么这个未交增值税的-9860.30应该怎么调整做分录

2020-10-23 11:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-23 12:14

同学你好 直接抵减就行了,不用调整

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快账用户6993 追问 2020-10-23 12:26

我不太明白,是这个数一直挂在应交增值税-未交增值税里面吗?

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:29

对,最后有税要交的时候是直接抵减的

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快账用户6993 追问 2020-10-23 12:30

就假如说我10月份本身应该交5000的增值税,我在申报纳税的时候把这个负数填进去就可以吧

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:34

对,她自己直接抵减的

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快账用户6993 追问 2020-10-23 12:40

嗯嗯,我刚才试着申报了,她自己自动递减了,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:42

满意请给五星好评,谢谢

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同学你好 直接抵减就行了,不用调整
2020-10-23
 你好;   你是一般纳税人的话; 你有多缴纳的税费或者留底进项税; 那么你就会 留底 负数的  
2022-10-20
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
同学,您好,是的,上个月的可以冲减掉
2020-10-27
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
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