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#提问#请问老师6月开个张2500的票,不知道为什么就把弄错了,1%的税额,借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2380.92 应交税费—应交增值税:119.08,正确的是 借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2475.25 应交税费—应交增值税:24.75,因为是小规模,7月初会有笔这样的,免增值税 借:24.75 贷:营业外收入—免增值税 24.75,但是在6月弄错了,主营业务收入少了,94.33,但是应交增值税多了94.33,该怎么解决

2020-10-23 10:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 10:51

你好,借:应交税费—应交增值税94.33 贷:主营业务收入94.33

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快账用户4954 追问 2020-10-23 10:56

7月初这样写吗,免增值税 借:119.08 贷:营业外收入—免增值税 119.08 , 之后再这个 ,借:应交税费—应交增值税94.33 贷:主营业务收入94.33

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齐红老师 解答 2020-10-23 10:58

是的,就是这个意思。

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快账用户4954 追问 2020-10-23 11:06

好的,嗯嗯

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齐红老师 解答 2020-10-23 11:15

嗯嗯,方便请五星好评一下,谢谢

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你好,借:应交税费—应交增值税94.33 贷:主营业务收入94.33
2020-10-23
您好,错误的和正确的是一样的?
2021-07-14
应交税费一应交增值税一免缴增值税,这个科目不对,是借应交税费一应交增值税,分录没有问题
2021-07-03
没问题啊,你这里是小规模纳税人的处理,那么你只需要将优惠部分转到营业外支出就可以了,分录处理是正确的。
2020-10-18
你好,是这样做分录才是 借:库存现金/银行存款  , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2023-06-30
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