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老师,我们是小规模企业去年9月开票金额1800元, 借:应收账款 1800 贷:主营业务收入 1782.18 应交税费-应交增值税 17.82 结转减免的三季度普票增值税: 借:应交税费-应交增值税 17.82 贷:营业外收入 17.82 12月交易取消了,红冲了9月开票金额为1800元的发票,12月应该怎样做账务处理?

2022-01-13 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-13 11:21

你好,全部反方向冲回,

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快账用户7610 追问 2022-01-13 11:25

全部反方向冲回就可以了 不用做其他处理了对吧

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齐红老师 解答 2022-01-13 11:31

全部反方向冲回就可以了 不用做其他处理了

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快账用户7610 追问 2022-01-13 11:41

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-13 13:54

不客气,祝你工作顺利

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你好,全部反方向冲回,
2022-01-13
同学您好,您的分录应该是没问题的
2024-08-01
没问题啊,你这里是小规模纳税人的处理,那么你只需要将优惠部分转到营业外支出就可以了,分录处理是正确的。
2020-10-18
二月的发票不能作废,只能进行红冲。
2021-05-18
您好,您公司是一般纳税人还是小规模纳税人?
2020-10-13
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