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小规模酒店,季度报税 7月分录 征收率1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 154.52+4130.17 8月分录 征收率同上 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 3835.34+1839.77 9月分录 普票征收率免税,专票还是1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 253.98+0 然后,结转减免增值税部分 借 应交税费-增值税 4130.17+1839.77 贷 营业外收入 4130.17+1839.77 这样对吗老师?感觉落下东西了

小规模酒店,季度报税
7月分录 征收率1%
借 应收账款  
贷 主营业务收入  
      应交税费-增值税 154.52+4130.17
 8月分录  征收率同上
借 应收账款
贷 主营业务收入
     应交税费-增值税 3835.34+1839.77
9月分录 普票征收率免税,专票还是1%
借 应收账款
贷 主营业务收入
     应交税费-增值税 253.98+0
然后,结转减免增值税部分
借 应交税费-增值税 4130.17+1839.77
贷 营业外收入  4130.17+1839.77
这样对吗老师?感觉落下东西了
小规模酒店,季度报税
7月分录 征收率1%
借 应收账款  
贷 主营业务收入  
      应交税费-增值税 154.52+4130.17
 8月分录  征收率同上
借 应收账款
贷 主营业务收入
     应交税费-增值税 3835.34+1839.77
9月分录 普票征收率免税,专票还是1%
借 应收账款
贷 主营业务收入
     应交税费-增值税 253.98+0
然后,结转减免增值税部分
借 应交税费-增值税 4130.17+1839.77
贷 营业外收入  4130.17+1839.77
这样对吗老师?感觉落下东西了
2020-10-18 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-18 20:34

没问题啊,你这里是小规模纳税人的处理,那么你只需要将优惠部分转到营业外支出就可以了,分录处理是正确的。

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快账用户9158 追问 2020-10-18 22:03

不是3%全部免啦,咱这才是征收率1%转入了营业外收入,还有征收率0的9月份的

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齐红老师 解答 2020-10-18 22:13

你不超过30万全部都不交了呀。看你之前开票的时候,你是按照1%还是3%舅的增值税,现在全部转出来。

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快账用户9158 追问 2020-10-18 22:31

每月都有专票有普票,7月8月都按1开的,9月普票免税开的

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快账用户9158 追问 2020-10-19 09:31

超过30万了

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:10

那如果说你超过30万的话,你就是按照1%缴纳增值税,那么另外的2%部分,你转到营业外收入就可以了。

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没问题啊,你这里是小规模纳税人的处理,那么你只需要将优惠部分转到营业外支出就可以了,分录处理是正确的。
2020-10-18
同学,你好,这个对的。
2021-04-14
你好,选择第二个的。
2022-07-03
你好,是的,是这样做分录的
2020-08-05
你好是的,不需要交税话,是的
2021-06-17
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