同学你好 对的 这样就可以了
开出发票后,直接由法人微信收款,是不是借其他应收款法人贷应收账款啊,微信收款需要什么的吗
老师,以下还请帮忙解答一下,怎么做合理呢?这个有没有问题? 法人微信收到货款14500,支付了14592,还垫付了92,这92是法人现金支付-出去的,怎么做呢?这个是上个月的账 你好,垫付的92元有入账吗?没有的话,直接借:库存现金 贷:应收账款 是这样的,我14500收到款做了应收账款,法人微信代收款也做了其他应收款,借的应收账款。 借了主营业务成本14500,贷了各种支出之后。现金垫付了92元怎么入账,报账也是用的现金 你好,可以把你做的分录复述一下吗? 好的,如下, 开发票了: 借 应收账款14500 贷主营业务收入14500 微信代收货款 借 其他应收款-法人14500 贷 应收账款 14500 微信收到款相关支出: 借 应付职工薪酬 350 库存商品 7610 管理费用-房租6000 管理费用-水电 632 以上共计14592 还垫付了92,报销是通过现金报销,请问怎么入账? 另外 结转成本: 借 主营业务成本 7610 贷 库存商品 7610
老师,我们账面上有很多开了票,微信收款但没有下账,个人收款转到公户。这会儿想的把微信收款的平一下,直接 做 借:其他应付款 贷:应收账款 可以吗?累计家数比较多需要什么附件吗?
老师求解: 小规模纳税人公司 给客户代开电子普票后这样做账对吗? 【给客户开票后】: 借:应收账款-xxx单位 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额) 【收到客户货付后】: 借:银行存款 贷:应收账款—xx单位 ———————————— 老板个人微信给供应商付款并收到发票,这样做账对吗? 【给供应商付货款后】: 借:其他应收款—老板微信 贷:主营业务成本 【老板把钱打进公账后】: 借:银行存款 贷:其他应收款—老板微信
收到老板微信装账10000元 没有转到公户 直接转采购人微信上用于零星支出了 借:其他货币资金 贷:其他应收款-老板 可以吗
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
请问费用有调整利润表跟税局报的不一致,可以再年报申报就可以,还是需要去更正
老师,我们公司收到客户的货款一直都未开票,现在公司要注销了这个科目要怎么平账,如何做分录
关联公司借款要收增值税吗?例如母子公司和同一个人股东公司?
老师,那十月份的费用发票可以入九月份的账吗
因为都是电子普票,只有申请才开的,实际是上个季度的
不能,这个是不可以的
可是这些实际发生是上个季度,只是现在才申请开票
那也不行,什么时候开票什么时候做账
那如果是这样,我公司没有什么成本费用发票,岂不是要交好多的企业所得税
你可以现在没开发票的当月做无票收入然后结转成本
我七月份开了票,八月份没开,九月也开了,怎样做无票收入,我没开发票也是有收入的,我公司是汽车租赁公司
收入实际是八月份的吗
不是,我公司是每个月都有收入的,只是有很多是不用开票的
不开票的就不做,成本也不结转,等开票的时候再做,然后结转成本
老师,我公司好像没有成本
咩有成本?是没有成本发票吧
对的,我们只有费用发票如加油费这些
那怎么做成本
后期能来费用发票吗
费用发票都是过路费加油费什么的,我都是放管理费用
这种的就是费用票
那成本具体是怎样的,我公司要怎样做
借主营业务成本 贷银行存款等科目