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老师,请问每个月增值税的结转都是转入转出未交增值税吗?那进项不区分待抵扣和待认证了吗?

2020-10-22 00:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 00:37

你好,根据增值税应纳税额结转  期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税

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快账用户2837 追问 2020-10-22 00:40

那现在是不区分待抵扣和待认证了吗?

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齐红老师 解答 2020-10-22 00:42

您好 一般来说会区分的 而且一般是入抵扣,然后当月抵扣掉

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你好,根据增值税应纳税额结转  期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2020-10-22
认证了进项就要那样做的
2024-11-25
您好,是可以这样直接做的
2023-03-07
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
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