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请问查账征收的企业所得税报表怎么填写呢? 1.收入是填写:已开发票金额加上未开发票金额 2.成本是公司收入的成本,比如是货物,也就是进这一批货物的价格,还是进货价格加上公司费用开销那些啊

2020-10-21 18:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 18:40

你好,你们有利润表吗?

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快账用户3992 追问 2020-10-21 18:41

主营业务收入10000,主营业务成本4800。管理费用工资3900。请问怎么填写

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齐红老师 解答 2020-10-21 18:44

你好,你们的年累计有吗?不是只是一个月的一个季度的。

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快账用户3992 追问 2020-10-21 18:49

比如整年就这几个费用呢,怎么填写呢

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齐红老师 解答 2020-10-21 18:52

主营业务收入填写第一行,主营业务成本填写第二行,然后你的利润总额就是1万减去四千八,减去三千九。

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快账用户3992 追问 2020-10-21 19:01

不是收入-成本=利润吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 19:04

你好,你看一下你的利润表是收入减成本等于利润总额吗?

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快账用户3992 追问 2020-10-21 19:06

企业所得税报表里面的成本不包括管理费用财务费用??

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齐红老师 解答 2020-10-21 19:08

你好不包含期间费用的。

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你好,你们有利润表吗?
2020-10-21
您好: 首先企业应当合理避税,未开票收入70万,需要按照未开票收入申报纳税,如果100万存款实际已经全部对外销售,只结转了50万存款,这就导致存货的账实不符。最好不要这样操作。
2023-08-16
同学你好 销项税额=150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13% 进项税额=17加30*10% 应纳税额=(150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13%)-(17加30*10%)
2021-12-14
同学你好 销项税额=150*13%加12*(1加10%)*13%加5.8/(1加13%)*13% 进项税额=17加30*10% 应纳税额=销项税额-进项税额;
2021-12-16
同学你好, 销项税额=150*13%加上12*(1加上10%)*13%加上5.8/(1加上13%)*13% 进项税额=17加上30*9% 应纳税额=销项一进项
2021-06-15
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