这个月发放 借应付职工薪酬-工资1000 应付职工薪酬-奖金16643.07 贷银行存款。
上个月多计提17000元工资,这个月的分录该怎么修改这分录
上个月发40000元工资,这个月只发10000元的工资加上16643.07元奖金,会计分录怎么做,还有上个月已计提40000元工资,这个月要计提多少
老师?请问,我上个月计提工资多计提了3000元钱,这个月实发的没有那么多,上月计提时借管理费用~工资 贷应付职工薪酬~工资,请问多计提的这3000元要怎么进行账务处理
老师,上月应发工资116192元,个税代扣代缴468.3元,最后实发工资115723.7元,这个时候计提工资会计分录怎么做呢?个税需要计提吗?
小规模7月计提工资40000元,现在能发工资吗?发了是不9月上报个税,这40000支付给几个人,人数不定吧
代理港杂费是0税率还是免税
老师,如果第一季度亏损,可以先报第一季度所得税报表吗,还是需要先填报年度汇算清缴?
小规模纳税人 申报企业所得税时候0收入 0成本但是有管理费3000元,我填营业成本累计数的时候是3000还是-3000
找郭老师有问题咨询(其他老师不要接啊)
请问老师,进货是按盒开的票,卖出是按支,可以按支入库吗
老师,牛肉是不是只能在免税和9%的二选一开具发票,不能两个税率都开
食堂阿姨不交社保,做劳动合同还是劳务合同
通用申报(工会经费)计税(费)依据是什么? 水利建设专项收入的计税依据又是什么?
老师,1-2月有一笔成本,在没有收到发票的情况下确认进项了,3月把这张凭证冲销,为什么这笔进项金额还体现在应付账款借方,导致资产负债表应付账款期未余额跟科目余额表应付账款余额对不上,资产负债表也左右不平,我应该怎么调账?
老师,固定资产清理的会计科目
怎么计提
借应付职工薪酬-工资10000应付职工薪酬-奖金16643.07贷银行存款26643.07 你上月已经计提过工资了,不做计提。如果奖金没有计提 这月做 借管理费用-奖金16643.07 贷应付职工薪酬-资金16643.07。