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老师我上月计提了工资5万,本月实发4万,我应该怎么处理和怎么做分录

2020-10-21 14:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 14:24

多计提,借管理费用-1万贷应付职工薪酬-1万,

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快账用户4384 追问 2020-10-21 14:32

那如果是少提了呢

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齐红老师 解答 2020-10-21 14:38

补上,借管理费用 贷应付职工薪酬

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多计提,借管理费用-1万贷应付职工薪酬-1万,
2020-10-21
同学您好,借:应付职工薪酬工资5贷:银存4,其他应付款1,
2023-12-11
如果后面不发了 就红字冲减管理费用销售费用
2020-04-03
您好,那没事,可以下个月补提
2022-11-16
你好,五月份借应付账款贷银行存款,借应付账款贷制造费用,借制造费用贷应付账款。
2021-06-10
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