同学你好 是你收到的吗?计入应收票据的贴现就行了
老师,我们收到一张商业承兑汇票,10月21日对方给我们打款331959.75,又打入两笔贴现息是怎么回事?晕
商承兑付行为,公司收到一张商业承兑汇票100万,同时转回给对方公司90万,10万作为贴息费用,请问这个10万怎么入账,我们再把这100万作为货款给供应商的时候,供应商也会收入10万的贴息费用,这两个业务分别怎么入账!
老师,想问一下。对方付货款时想给商业承兑汇票,期限是一年。但老板怕到期对方支付不了。 我想了这个办法,老师帮我看看合理吗? 让对方去贴现,然后利息我们花,最后把钱给我,这张票据就没经过我们手,一旦收承兑的人到期拿不到钱,找的是对方,不是我们,就没有我们的责任了,对吗?
老师,公司收到货款是电子汇票一张,然后我们背书转让对下一家贴现,对方按票面金额打回款给我们,怎么作分录?
你好 老师,比如我们销售商品 那对方2023年3月10日给我们开了一张商业承兑汇票,金额280元,6个月到期,贴现率是6%。那么承兑贴现如何计算,谢谢老师
增值税不是价外税吗,怎么是属于资本呢?
其他业务收入不是收入?
金属加工费,机械费都是用于改造生产线,都计入制造费用吗
已做坏账处理的应收账款在以后年度又收回计入当期收入的分录怎么做?
请问老师,填统计局24年的12月(定报)财务状况表和24年年报的财产状况表不一样行吗?正常情况下应该是要一样的,但是定报要求在25年1月18号之前填,我公司业务量很大,1月18号账都还没有做出来,所以当时是按照估计数来填的。
老师在社保那个地方填写增加人员,那个地方填写删除人员,麻烦老师说一下谢谢?
老师新增人员自然人怎么添加呢?麻烦老师说一下谢谢
老师刚面试成功明天去上班,我第一天上班要做哪些事?麻烦老师说一下谢谢
老师好,12月多计提的工资是否用汇算调增来处理
连续12个月不超过500万,是从领营业执照算起,还有从开出第一张发票算起
老师,是我收到的。我不是问分录,我是不明白业务。对方为啥给贴现息?
他们承担了这个贴息的钱哦
我们收到两张商业承兑汇票,分别是40万和50万。票面其他信息都是一样的。10月21日除了收到331959.75货款外,还收到两笔贴息,分别是10666.67和16666.67
你这个一共是90万,为啥才收到一半
老师,贴息咋做分录?借银行存款 贷财务费用?
还有,这个商业汇票是不是带息的?收到的两笔贴现息是不是利息啊?
是,直接冲减你的财务费用就行了