你好 不能的。 应该是本月直接做 借管理费用 贷银行存款。 下个月收到发票做 借进项税借管理费用负数即可
你好!老师,我们公司购买一批办公用品,办公用品已经收到,但是发票没有开, 会计分录能不能写成,借:预付账款-xx公司 贷:银行存款 等到下月收到发票之后,会计分录写成,借:管理费用 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款-xx公司
商贸公司,之前做账一直都是按,开票确认收入: 借:应收账款---------公司 贷:主营业务收入 应交税费-----应交增值税销项税额 没有同时结转成本,等采购付款里: 借:预付账款-----公司 贷银行存款 收到采购发票时: 借:主营业务成本 应交税费---应交增值税进项税额 贷:预付账款 没有入库走库存商品这样可以吗?
老师您好,我们公司租赁设备的时候,支付费用的时候会计分录是这样的: 借:预付账款-a公司 贷:银行存款 收到发票和设备,这样写会计分录对吗? 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 预付货款-a公司
老师,公司本月付了2月电信费,但是票开不出,做账是借:预付账款贷:银行存款 等下个月收到增值税专用发票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:预付账款 这样可以吗?
一般纳税人,生产企业,5月订立采购合同10万(不含税),供应商开具增值税税率为13%的专用发票,先付订金3万,6月货和发票到后再支付尾款,应该怎样做账? 5月:借:预付账款-XX公司 30000 贷:银行存款-XX银行 30000 6月: 借:原材料-XX 100000 应交税费-进项增值税 13000 贷:预付账款-XX公司 30000 银行存款-XX银行 83000 这样写分录对吗?
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