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一般纳税人,生产企业,5月订立采购合同10万(不含税),供应商开具增值税税率为13%的专用发票,先付订金3万,6月货和发票到后再支付尾款,应该怎样做账? 5月:借:预付账款-XX公司 30000 贷:银行存款-XX银行 30000 6月: 借:原材料-XX 100000 应交税费-进项增值税 13000 贷:预付账款-XX公司 30000 银行存款-XX银行 83000 这样写分录对吗?

2024-05-09 20:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-05-09 20:43

可以的,可以这么做的

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可以的,可以这么做的
2024-05-09
您好,对的,相当于那部分保证基金是单独的
2023-06-02
你好!未取得发票按总额分摊
2021-06-16
您好 (1)计提本月行政人员工资6000元; 借:管理费用 6000 贷:应付职工薪酬 6000 (2)购入原材料,专用发票上注明的价款为200000元,增值税税率为13%,款项已由银行存款支付,材料验收入库; 借:原材料 2000000 借:应交税费-应交增值税-进项税额 2000000*0.13=260000 贷:银行存款2260000 (3)用现金30000元支付销售产品的广告费; 借:销售费用 30000 贷;库存现金 30000 (4)发出原材料8000元,用于产品生产; 借:生产成本 8000 贷:原材料 8000 (5)用银行存款10000元支付公益性捐赠支出; 借:营业外支出 10000 贷;银行存款 10000 (6)公司从银行借入三年期借款1000000,款项已存入银行。 借:银行存款 1000000 贷:短期借款 1000000
2023-02-12
同学你好 这样做可以的,暂估的原材料红冲了就行了
2021-01-11
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