你好同学!问题是什么
您好,老板给自己多发工资来少交企业所得税可以吗?
老师请教:其他业务收入 对应 其他业务支出,其他业务支出科目可不可以 用其他业务成本代替,这样对不对
老师您好,我新进一家煤炭钢铁销售企业,然后它的科目特别乱,同一家单位可能会有应收,预收,应付、预付,其他应收其他应付都在用,我能不能调账到一个科目比如应收预收用一个科目,应付预付用一个科目,其他应收其他应付只用一个呢
老师营利医院的医疗服务免税吗
你好,我公司是劳务公司,租赁的汽车的加油费计入成本中,还是计入什么科目中?
老师,Bom里面有几个半成品,订单下来有工单 ,按bom来自然产生半成品工单,但是生产领料做完之后没有把半成品入库,这可以吗?没入库系统里面是显示未完成的。那我核算成本是按照系统bom核算的吧。然后工艺又分3大步骤,每一步有几十道工序。生产日报表把订单号记录,明细又没细分。我都没看懂。记录都是按自已定义的名字记录的
老师,下午好!有事请教一下,单位的房屋没有决算,我们按合同价入的账,现在决算完毕,发票开过来了,发票比合同多120万元,现在怎么入账,以前的折旧怎么办?
老师医疗服务免税但是营利医院的附加税土地税不免吧
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要给平台支付合计105.6元,收到的是价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,计提的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师 ,假如说五年前卖得东西,现在可以才找商家开发票,要给他开吗
写会计分录
好的!同学稍等一下谢谢!
好的老师
你好!1日借材料采购300×11000+800×1300)×1.13 进项税 贷银行存款
借银行存款贷应收账款800000
4.3借应付利息220000 贷银行存款
5.4借其他应付款10000 贷银行存款
6.4借库存现金30000 贷银行存款
7.6借应付账款2000000 贷银行存款
8.6借管理费用300 贷银行存款
9.6借原材料――甲(运费)300/(300+800)×11000 乙800÷(300+800)×11000 贷银行存款
你好!借预收账款200000×1.13 贷主营业务收入200000 销项税
11.7借销售费用100000 贷银行存款
12.7借银行存款1000×19.13 贷主营业务收入1000 销项税