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老师您好,我们公司租赁设备的时候,支付费用的时候会计分录是这样的: 借:预付账款-a公司 贷:银行存款 收到发票和设备,这样写会计分录对吗? 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 预付货款-a公司

2024-01-11 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-01-11 14:46

你好 这么写分录可以的哈

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你好 这么写分录可以的哈
2024-01-11
同学你好 对的 是这样的
2022-05-16
您好 请问购入后没有入库直接出售了吗
2022-09-01
您好,你们生产的周期会有多长,您这样处理是可以的,谢谢
2021-05-23
你好   不能的。 应该是本月直接做  借管理费用 贷银行存款。 下个月收到发票做 借进项税借管理费用负数即可   
2020-10-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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