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老师,我计提6月工资数据有差异,如何调整,1、是在7月进行调整吗 1、分录是这样吗: 多计提,借应付工资500借管理费用-500 少计提,借管理费用300贷应付工资300,

2020-10-21 10:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 10:35

你好,是的,你写分录很对

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你好,是的,你写分录很对
2020-10-21
你好,都做平了,就不用调整了。
2022-12-11
不支付的话,借应付职工薪酬工资,借管理费用工资-0.01
2025-02-13
您的分录不完全正确。正确的分录应该是: 1. 计提工资时: 借:管理费用 5000 贷:应付职工薪酬-工资 5000 2. 缴纳社保时: 借:应付职工薪酬-工资 800(500单位+300个人) 贷:银行存款 800 这样能准确反映工资计提和社保缴纳的情况。
2024-09-11
借其他应付款 贷银行200
2020-09-09
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