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我们单位现在增值税申报系统留底税额和未做账的留底税额不一致,未做账的留底比申报系统的多,我是把它做进项转出还是怎么处理好?一般进项转出是,改变用途或者外购用于职工福利才进项转出。我们这个都不是

2020-10-21 00:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 00:43

同学你好,一般不会出现这种情况,建议没有做账的,先记账处理后,再与申报表对比,之后视结果操作。

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同学你好,一般不会出现这种情况,建议没有做账的,先记账处理后,再与申报表对比,之后视结果操作。
2020-10-21
您好 进项税额转出是不允许抵扣转出的分录 而且要在增值税申报表 附表二对应栏次填写的 您这个需要填么?是不允许抵扣的吗? 这个不是啊 正常的是留抵的时候 还要做一笔分录 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 收到退税 借:银行存款 贷:应交税费-未交增值税 您没有写这笔 所以收到退税 就我前面那样写分录
2022-05-10
同学你好 现在补做就可以了
2021-10-09
你好,你留抵税额目前在哪个科目下?
2022-05-10
同学你好 是要进项转出吗
2024-01-02
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