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你好,我每个月做账都只是把进项,销项税转出,次月有税款直接支付了,因为有留底税,但我做账没有做账留底税分录,现在导致我做的账显示一千多未交,其实有的税款都交了,有留底的就抵扣了不用交,我能把我的账怎么调一下,跟我的申报一样,是没有欠税款的

2021-10-09 13:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-10-09 13:15

同学你好 现在补做就可以了

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快账用户7966 追问 2021-10-09 13:35

怎么做不会

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齐红老师 解答 2021-10-09 13:40

就是正常做结转 进项不转出 正常抵扣

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快账用户7966 追问 2021-10-09 15:04

你的意思以后每月就把销项转出,进项不用转出是吗

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齐红老师 解答 2021-10-09 15:11

不是 进项不用转出 直接抵扣销项 销项没有转出一说

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同学你好 现在补做就可以了
2021-10-09
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-留抵退税
2024-01-29
你好, 结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
2021-04-08
你好,当时你这个留底做到了哪个科目?
2022-02-11
那你这如果应交税费,增值税总的二级余额是一致的就没问题的。 贷方余额是要交的税,借方就是留抵的金额。你是按总的二级是否正确来分析
2020-10-06
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