同学你好 你先去电子税务局查税种核定
老师好!房地产开发公司没有销售金额,目前只有支出,怎么报税?是用这些数据吗?都填哪些申请表?第一次报税,谢谢老师!
老师,请问下,我们公司2019年项目上有个租赁成本发票到19.12.31都没有收到,需要纳税调增,填在更正申报表中纳税调整项目明细表哪个行次呢?是第45行,六、其他,第3列调增金额一栏吗?谢谢
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
老师,请教一下,我们公司之前申报增值税是按开出发票金额申报的,未开发票部份没申报完,现在要求从公司接管时间2017年起核对申报数据,按财务报表上营业收入来申报。 我想请问老师我可以从17年起每年只查最后一次申报的数据减除已经申报的数据,差异部份就应该是当年未申报的数据,我可以在这个月直接补报这个差数吗?还是得一个月一个月查了核对申报?谢谢老师
老师好,在申报12月份的增值税时发现计税销售额全年累计与应税货物销售额全年累计不一样,原来在申报11月的增值税的时候,ZZ005数据表应税货物销售额数据没填,但是在B06数据表中填了的,也缴了增值税的,只是没有计入全年累计金额了。在哪里可以修改,不修改有什么影响吗,谢谢。
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果采用反向开票,对税负的差异大概是多少,增值税进项的缺口较大,反向开票可以有效解决吗,是否可以同时采用增值税的即征即退政策,谢谢
老师,应交税费借方负数表示待认证税费借方合计吗
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果享受增值税即征即退,是满足政策的哪一个条款呢,享受与不享受该政策在税负的差异大概是多少,谢谢
机考上的计算器在哪里怎么使用
老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款
企业所得税弥补亏损明细表,怎么填?
请教老师:税款和滞纳金可以合并核算吗?谢谢
客户多打的钱,有个小尾巴22.1不要发票了,我怎么给他平账
2023年这道题 ,出售收入450万元属于现金流入,租金6万元为什么也是现金流入,一个房子不可能同时出售和出租吧?
老师,企业会计准则4号,我没找到厂房建设期间,土地摊销计入在建工程这局解释呢?
增值税和所得税是肯定缴纳的
核定完了的,上个月零申报
这个月出来这些支出,就是没有收入
有预收账款吗 这个申报期
没有预收
哦哦,那就增值税,增值税附加都是零申报 所得税按照利润表填写
利润表是负数
是的 负数也可以录入
是负数怎么填?
你好!老师,您能看见图片吗?看下我这么填对吗?
这样填写可以吗?营业收入填0,营业成本填369712.31,利润总额填负数369712.31
同学你好 营业成本不要填写数字 就填利润总额
好的,谢谢老师!
别的表还用填吗?
还有增值税,增值税附加以及其他给你税种核定的表,你都需要添一分。