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老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的

2023-11-13 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-11-13 15:31

你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:32

以前是每月要预缴税费的,但10月份开了几千万含税的发票了,我不知道怎么报了

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齐红老师 解答 2023-11-13 15:33

你好,你看下你应补税款是多少?24行。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:37

24行288万,这不对吧,之前共预缴了1100万了

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齐红老师 解答 2023-11-13 15:38

那你就在28行填写288,还有附表四的实际抵扣金额填写288。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:38

附一表的”开具其他发票的销售额“那里到底要填写吗

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:41

不对的,不能交那么多,主管说这个次其交30万

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齐红老师 解答 2023-11-13 15:45

开具的其他发票,这个是你单位开出去的销项发票,和你第一个问题没有关系吧。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:49

有的吧,因为我开始没填写附表一,按原来的预缴填报的,就出现了这个提示

有的吧,因为我开始没填写附表一,按原来的预缴填报的,就出现了这个提示
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齐红老师 解答 2023-11-13 15:51

你去核实一下的,你看下是不是这个销售额没有填写啊。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 15:55

开始是没填写,所以出现了图中那些提示,后来我填写了,看到了主表中24行那里经交税288万多,但我们不能交这么多啊,是哪里没填写对呢

开始是没填写,所以出现了图中那些提示,后来我填写了,看到了主表中24行那里经交税288万多,但我们不能交这么多啊,是哪里没填写对呢
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齐红老师 解答 2023-11-13 15:56

你的肖像进项,你核对一下本期是不是正确的?

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快账用户7245 追问 2023-11-13 16:01

数据是正确的,问题是到底该填写哪些表?

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快账用户7245 追问 2023-11-13 16:01

或者填报的先后顺序是怎么样

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:04

附表一里面填写你的销售额、税额,附表二里面填写你当月认证的进项,然后打开主表保存它自动取数,哪里也不需要填写了。

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:05

然后销项-进项加进项转出-留底 就是你这个月需要缴纳的增值税。

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:05

税务局说你们交多少税款,他怎么算出来的?

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:05

例句依据是啥?你问一下他销项、进项分别是多少?

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快账用户7245 追问 2023-11-13 16:06

主表那里显示要交288万元多啊

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:07

那你销项-进项-刘迪就是得出这一个金额呀。

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:07

因为我们没法给你计算这个金额,需要你自己再看一下的。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 16:08

我是填写了附表一、二、四,然后预缴增值税税那里也按原来的方式填写了

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:12

主表28行没有填写,你去看一下的。

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快账用户7245 追问 2023-11-13 16:16

哦,这个是在哪个表中填写?是填写什么呢

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齐红老师 解答 2023-11-13 16:18

你预缴需要抵扣的增值税呀,288不是吗?我上面告诉你了,你再看一下行吗?你看一下咱俩的聊天记录。

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你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。
2023-11-13
你好!是的,附加税零申报就可以
2021-04-16
需要缴纳的一般纳税人零九年之后买来的,你们单位是一般计税的,在13%销售货物一栏未开具发票。
2022-04-11
你好 预缴的附加税不需要填写 填写了预缴的增值税 以后扣除的时候自动抵减了附加
2020-09-02
同学你好 你们有预缴才填写
2021-03-17
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