你预交需要抵扣吗?如果不需要的话,只填写附表四本期发生额。
老师好!建筑公司8月外地预交了税款,开了发票,发现进项税额大于销项税额,今天填写申报表不用缴纳增值税,想问老师外地预交的附加税怎么处理?是填在附加税申报表的“本期已缴税额”里面吗?这样填的话“本期应补(退)税额”就是负数了
我们是一般人,出售固定资产汽车,是二手车市场开的发票。请问我们还需要缴纳增值税吗?在哪里填写申报增值税销项税额
老师,你好!一般纳税人本月缴纳的异地预缴税款,在本地本月申报增值税时是不是没法抵扣?要等下个月才能填写抵扣?我这家是新登记的公司,上个月开了一张异地项目的发票,这个月才申报缴纳的异地预缴税款,现在做本地增值税时,申报表里没有附表四,已缴纳的异地预缴税款如何抵扣申报?
老师您好,我们是一般纳税人,房地产开发公司,上月开始开出含税发票的,请问报税的增值税填报流程是怎么个报法呢?我是:主、附加税费申报那里填好 了进项的发票数据,请问增值税预缴申报里面还需要填写吗?以前没开过销售发票时,就是在预缴申报那里填写的
1.企业获得股东投资3000万元。2.企业购买生产厂房及机器设备银行存款支付800万,估计使用寿命10年,按直线折旧法计算。3.企业一年支付给管理人员工资250万,销售人员工资50万,生产人员工资30万,研发人员100万,广告宣传费用40万。4.企业购买原材料300万,增值税税率为13%。5.企业一年用水电费共40万元,其中管理部门使用的水电费为10万元,车间使用的水电费为30万元。6.企业第一年销售额2000万元,第二年销售额2500万元,第三年销售额3600万元。第一、二年免征所得税,自第三年起所得税率为15%。编制资产负债表,利润表和现金流量表
被投资方宣告派发股利,投资方是否需要编制会计分录
村里收到零余额账户拨款怎么入账,没有写明资金用途
跨省市异地分公司,财务可以非独立核算吗?分公司税务申报是否需要单独报税
销售自己使用过的固定资产开具发票,导入模板中的税率只能填写0.13,按规定我们是按0.03计税,但是填写0.03之后系统提示税率不合法,必须按0.13填写,这是为什么?
.万向集团6个月后将收到汽车配件出口货款1,000,000$。已知:人民币兑美元即期汇率为1:8.2;6个月远期汇率为1:8.18:6个月看涨期权执行价格为1:8.19,期权费用为0.02¥;看跌期权执行价格为1:8.17,期权费用为0.03¥;预期6个月后即期汇率的1:8.16;人民币与美元的年利率分别为2%和4%,试比较利用远期合约套期保值、货币市场套期保值、期权合约套期保值及不套期保值等交易风险管理方案的效果
甲公司是一家上市公司,目前公司每年销售收入10000万元,变动成本率为60%,固定经营成本2000万元。长期借款7500万元,年利率5%,每年付息一次。每年优先股股利75万元。要求:(1)计算边际贡献和息税前利润;(2)计算经营杠杆系数;(3)计算财务杠杆系数;(4)计算总杠杆系数。
某企业计划购入机器一台,价值300000元,可使用年限为5年,预计每年增加收现销售收入600000元,总成本540000元,贴现率(该企业资金成本率)10%。要求计算:(1)净现值;(2)内含报酬率;(3)判断购买计划是否可行?注:(P/A,10%,5)=3.7908,(P/A,28%,5)=2.5320,(P/A,32%,5)=2.3452
小规模企业,收到对方开的劳务费,分录如何做,直接进主营业务成本吗
小规模建筑购置工具比如小推车,施工安全牌如何做分录,
以前是每月要预缴税费的,但10月份开了几千万含税的发票了,我不知道怎么报了
你好,你看下你应补税款是多少?24行。
24行288万,这不对吧,之前共预缴了1100万了
那你就在28行填写288,还有附表四的实际抵扣金额填写288。
附一表的”开具其他发票的销售额“那里到底要填写吗
不对的,不能交那么多,主管说这个次其交30万
开具的其他发票,这个是你单位开出去的销项发票,和你第一个问题没有关系吧。
有的吧,因为我开始没填写附表一,按原来的预缴填报的,就出现了这个提示
你去核实一下的,你看下是不是这个销售额没有填写啊。
开始是没填写,所以出现了图中那些提示,后来我填写了,看到了主表中24行那里经交税288万多,但我们不能交这么多啊,是哪里没填写对呢
你的肖像进项,你核对一下本期是不是正确的?
数据是正确的,问题是到底该填写哪些表?
或者填报的先后顺序是怎么样
附表一里面填写你的销售额、税额,附表二里面填写你当月认证的进项,然后打开主表保存它自动取数,哪里也不需要填写了。
然后销项-进项加进项转出-留底 就是你这个月需要缴纳的增值税。
税务局说你们交多少税款,他怎么算出来的?
例句依据是啥?你问一下他销项、进项分别是多少?
主表那里显示要交288万元多啊
那你销项-进项-刘迪就是得出这一个金额呀。
因为我们没法给你计算这个金额,需要你自己再看一下的。
我是填写了附表一、二、四,然后预缴增值税税那里也按原来的方式填写了
主表28行没有填写,你去看一下的。
哦,这个是在哪个表中填写?是填写什么呢
你预缴需要抵扣的增值税呀,288不是吗?我上面告诉你了,你再看一下行吗?你看一下咱俩的聊天记录。