你好,到电子税务局自检后没有问题,确认申报
我想咨询个问题,我是一个外贸个人独资企业,然后这一次出口商品的时候,上游工厂没有提供到进项发票,请问我应该是去找代开发票公司开了张普票然后转内销呢? 还是直接免税操作? 假如是要免税操作的话是怎么操作呢? 然后如果代开发票公司说可以开一张小规模纳税人的增值税专票一个点的,那可以拿去退税吗?
老师,我单位为生产湿巾一般纳税人,目前有国内销和国外销售,2020年8月和9月分别有出口货物,提问:1、9月内销税额15万元,进项税额20万元,产生留抵税额-5万元,免抵退税额5.5万元,接下来10月初面临报9月份的税,是免抵退税额和留抵退税额谁小退谁吗?2、月初报税操作流程一是在“生产企业出口退税操作系统”按向导操作,二是在国家税务总局天津市电子税务局进行填写申报吗;3、报税完后,需要准备哪些材料备税务局查!多谢
您好,我想咨询一下,外贸企业出口退税系统操作完成以后还需要操作什么步骤,我出口进口的明细填完系统生产了压缩包。然后需要去退税网自检是吗?
请问那个老师进出口方面现在有在做是最新离线版还有在做的想咨询一下问题
老师您好,我们是生产企业办理退税,8月份出口的,是不是要到9月份再到擎天出口退税系统里操作,我现在已经进行了基础数据采集,数据处理自检申报是要到9月份申报完增值税后再操作吗
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报