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老师,商贸企业2020年7月份收到购货发票,不想抵扣,当时付款是走的预付帐款。但是现在需要开发票,我可以做:借 库存商品 贷 预付帐款吗? 因为是速达软件,自动计算成本的,如果不做采购的话无法核算成本。

2020-10-20 13:31
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 13:42

可以的,这个可以,可以,

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快账用户5967 追问 2020-10-20 13:45

老师,我在软件里把商品都录进去,然后发票类型选择收据就行么?下个月我进账时怎么冲回呀?

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:51

商贸企业2020年7月份收到购货发票 这个不是有发票吗,你这个类型选择发票就可以

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:52

不需要冲回,那是没有发票才需要冲回

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快账用户5967 追问 2020-10-20 13:55

老师,我7月份没做账,直接报税了。报税的发票里有这几样商品,可是我7月没做账也没把这几样商品的采购发票入账,所以现在不知道该怎么处理了。

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齐红老师 解答 2020-10-20 13:58

借 库存商品 贷 预付帐款 现在补上就可以这个

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可以的,这个可以,可以,
2020-10-20
您好。 1、您当时这样处理的原因是什么呢?“去年12月,今年1月2月3月我按拉进来煤的总数减去已经付款的差额挂到其他应付款了”,是为了把应付账款余额调成零吗? 2、既然您现在已经陆续收到发票、陆续付款了,那您把之前调到“其他应付款”那笔凭证冲销掉,再按正常账务处理就可以。
2020-10-16
您的会计分录大体正确,但有个小细节需调整。预估入库时,借方科目应为“在途物资”而非“预付账款暂估”。其他步骤无误,建议修改后如下: 借:在途物资 500 贷:预付账款 500 销售时: 借:银行存款 900 贷:主营业务收入 796.46 应交税费-应交增值税(销项)103.54 成本结转: 借:主营业务成本 500 贷:在途物资 500 次年汇算清缴时,若仍未收到发票,需进行相应调整。
2024-09-01
您好 请问对方给您单位开具专票还是普通发票 您单位是一般纳税人吗
2024-08-13
您好,对的,然后最后的话,这个500没有票,汇算的时候调增,就可以的
2024-09-01
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