你好,我们是受托方、开出的加工费发票,账务处理是 借:应收账款等科目 , 贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
查账,2个公司平往来。2016年委托加工商品。委托方已入库入账。受托方未开发票。现要受托方补开发票。请问,委托方,收到专票,该如何入账
我们是受托方、开出的加工费发票如何记账、
你好,老师,咨询下委托加工的业务 我们是受托方 如何做账如何开票
老师,我们属于混凝土搅拌站,现在涉及这样的业务,就是有其他单位委托我们加工混凝土,但是材料由委托方提供一部分,其他主要材料由我们受托方自己出包括人工辅料,您说,我们作为受托方要怎么处理账务,以及当我们生产出委托方要的产品,作为受托方开具发票的时候,是开混凝土呢?还是说加工费?
我们是生产性企业委托另外一家企业加工产品,料都是我们的,对方只是出了人工,加工好发给我们。对方开了加工费发票。我方该如何入账,直接入制造费用加工费可以吗?
老师你好!以前年度(22年的)的应收账款因为之前会计遗留问题没能计入应收账款里现在支付货款后要做账下账,没办法处理怎么办?
老师,给对方付款,对方开不了发票,怎么办
老师,请问下,有客户租我们的车, 逾期支付款项,产生了1完违约金, 现在他想买走车了,违约金是开在租金里面还是还开在车价里面呢?
老师,公司一直没业务,开票额度为0,是不是需要去增加开额度?
小规模或者个体,开1%普票大项是沙子,石子的必要条件是什么
以前年度购的进窗户配件,现在部分配件不匹配,不能用了,采购跟厂家对接进行了退货处理,但是有差额(不是按原价退,(退回的部分配件供应商已入库),我们这边发起相对应的发票中部分的对应配件的红字信息表,对方开红字发票,给我们把钱退回来了,钱退回来之后这个差额怎么处理?退回货物的金额比红冲的金额少(有折损),对方不接受我们开销售票,所以才选择红冲,
收款委托书是写明体现收款哪年哪月是吗?老师。有的供应商没有写明,但是有收据写明是哪个月的货款,然后我把收据贴在委托书上,这两者都可以吗
老师 你好 我想咨询下就是我们与燃气公司有业务往来,有些燃气费用从公户支付然后开票,有些燃气费从私户支付 没有开票,也没有做账,现在燃气公司要做审计报告,需要我们把没开票和已开票的费用都盖公章,可以吗,这样有没有什么风险。
老师您好,请问后勤服务合同是否需要缴纳印花税
老师好:咨询您点业务知识呗我公司属于公路养护有限公司,本月有一笔设备维修费支出,请教老师会计分录怎么做?
需要结转成本吗
你好,需要结转加工收入对应的成本
一般我们的成本就是人工工资、还有一些辅助材料、可以直接进主营业务成本吗
你好,需要先计入生产成本,然后结转到主营业务成本
不能直接进主营业务成本吗
你好,不能直接进主营业务成本的
你的意思是先把工人工资、还有一些辅助加工材料、先进入成本、然后在结转主营业务成本、
生产成本不需要转入库存商品吗
你好,是的,先把工人工资、还有一些辅助加工材料、先进入成本、然后在结转主营业务成本 并不是所有的生产成本都需要入库计入库存商品的 比如这里的加工成本就是特殊
做主营业务收入的时候、凭证后面需要附相应产品的出库单吗
你好,这个 是加工收入,有加工收入单据就可以的