你好,这个你可以计入管理费用0维修费
老师,我公司是做教育输出的,现在公司教研团队撰写的书籍出版发行,现在付给出版社出版费,还没有到印书的阶段,这笔出版费我该如何记账?之前咨询的老师,说让我记入营业成本,但我们公司所有的成本都是按项目来记账的,这笔成本我不知道具体该怎么记?请老师告诉我具体的会计分录,谢谢老师
老师您好,请问我公司本月有支出一笔墙纸装修的费用,并且取得了相应的发票(普票),金额是4万元,请问这笔费用入账应该怎么做分录啊,主要是想知道计入什么科目,谢谢
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师您好,想请问您一下:公司是一般纳税人,购买一批建筑设备用于出租,目前设备已到,款未支付,发票未到,该批设备由公司销售部门用于出租的。 我的会计分录如下: 设备已到,款未支付,发票未到: 借:固定资产-暂估 贷:应付账款-XX公司 计提折旧: 借:销售费用-折旧费 贷:累计折旧 设备有出租,结转成本 借:主营业务成本 贷:什么科目呢?
老师,你好,我们是汽车运输有限公司。公司用多条线路的经营权,前五年都是承包给个人使用收入承包费,入了收入。现在公司要收回自己使用,要支付一笔钱收回。请教一下老师,这个支付出去的钱怎么做会计分录
我的情况是2025.2月份我把2024.11月12月的个税重新报了在2025.2月补交了11月12月个税602月又交了2025.1月的个税30计提了2024.12月300002025.1月30000工资没发在3月做2月账时如果在2025.2月如果把之前的工资发放了怎写凭证2月份实际交了1月个税30我凭证怎记2024的在2月我补交了60个税我怎记凭证
我的情况是2025.2月份我把2024.11月12月的个税重新报了在2025.2月补交了11月12月个税602月又交了2025.1月的个税30当时计提了2024.12月300002025.1月30000工资没发在3月做2月账时如果在2025.2月如果把之前2024.12.2025.1的工资发放了怎写凭证2月份实际交了1月个税30我凭证怎记2024的在2月我补交了60个税我怎记凭证
a107041表,第八行收入总额填营业收入➕营业外收入吗,还是只填营业收入呀
收到上个月的财务费专票,上月已借:财务费用_手续费,贷:银行存款,现在收到专票怎么记账?
提前预付的安装费,是借其他应收款-安装费 贷:银行存款之类的吗
老师, 请问下, 我们公司有客户欠款, 我们委托律师出面,去跟客户沟通起诉这个事情,发生律师委托费6000元,这个怎么做账务处理呢?
老师,税法上是有哪个法条上提到过,就是固定资产在什么情况下可以两年内折旧完
公司合同\\报关\\收汇几个金额会不一致,1.因为出口许可证上只能报整数,实际合同有小数,匹配到单台金额就变了,总的报关金额和合同金额会不一致。2.在合同履行期间,客户可能会改变产品要求,最终发货金额(报关金额)和合同金额不一致。收汇金额也是有个问题,客户汇款进来,银行扣了手续费,实际到账金额没有那么多。报关金额低于合同好还是高于合同好?
小企业会计准则,25年1月收到发票,实际属于24年成本费用,24年记账借 主营成本 贷:应付暂估,25年如何做账务处理才能算做24年成本,还不需要在26年做25年汇算清缴时调增?
所得税汇算清缴,本年没有收入,招待费是不是不能扣除所得税费用?要调增了?
谢谢老师
你好,不用客气的了。