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请问老师,本月开的红字销售增值税专用发票在增值税申报表附表一中怎么填?是直接在“开具增值税专用发票”销售额中冲减吗?

2020-10-19 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-19 15:46

对的,同学,你的理解是正确的

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对的,同学,你的理解是正确的
2020-10-19
您好, 是的就是这么填写的 和正数相抵
2022-10-31
同学你好,上报汇总之后会显示的
2020-11-04
同学你好 对的 是这样的
2022-08-17
你好 当月作废的当月不申报
2021-01-10
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齐红老师 | 官方答疑老师

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