你好 金额不大 可以直接记入费用的。
我们是一家普惠性质的民办幼儿园,我们买了758元的厨房用品,筷子碗,请问老师这个做分录是先计入低值易耗品,当月摊销进管理费用还是进主营业务成本呀?
老师,刚入职一家建筑公司,主要业务是自己的资质让别人挂靠,之前的财务做账太乱,因为我自己也没有从事过这个行业所以也不懂她们做的到底对不对,麻烦老师解答下以下问题:1.图一图二是十二月坐的一个分录,说是给没有签订合同(就不签合同)的客户买了一个机器,九月开的发票,但是12月才收到票,然后在12月做的账,但是8月走私户给了3000,9月公户转了12000,我问为什么计入管理费用其他,之前财务说给不签合同的客户买的,不能入固定资产,而且固定资产也可以一次性计入费用,入固定资产还要计提折旧,没有必要,更何况所得税这部分管理费用的限额一直没有超过所以就计入到管理费用,我就是觉得这么做肯定不对,但我也不知道怎么调做到哪里麻烦老师指点下。问题二,图三以 她们的账务我看进项票直接就计入到主营业务成本了,不管是材料还是劳务公司的人工费等,原料不入库,成本票来了就直接计入主营业务成本,这么做我总感觉就不对,但挂靠业务这部分,被挂靠方怎么做账啊,麻烦老师解答下,谢谢
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
老师,你好,是这样,我们是一家机电设备销售公司,就是进销存这种,之前是有一个老会计代账的,她做的账一直都是每月倒推成本利润,应该是有一个她了解的负税点,看账之前每个月的营业收入开票都是准确真实的,费用发票也是的,但是就是成本这块,一直都是后面没有附明细成本单子,就是分录借:主营业务成本,贷:库存商品这样,增值税是每个月按销项进项抵扣的,就是每个月的利润应该是由税负率倒推的,那请问这样的话有风险吗?要怎么解决呢?
08:45<问答详情你好,公司主营业务是做教育的,中秋节购买了100箱月饼花费1200元,取得专票了,那这样我怎么做会计分录呀?娜娜呢52024-10-0808:41发布3次浏览齐红官方答疑老师职称:注册会计师2024-10-0808:411、采购月饼借:库存商品应交税费-应交增值税(进项税额)贷:银行存款2、赠送客户借:管理费用/销售费用一业务招待费贷:库存商品应交税费一应交增值税(销项税额)一般确认的销售费用/管理费用为采购商品的不含税价款。3、发放给员工借:管理费用/销售费用等贷:应付职工薪酬一员工福利费借:应付职工薪酬一员工福利费贷:库存商品应交税费-应交增值税(进项税转出)注:外购月饼发放给员工,其进项税需作转出处理。赠送按偶然所得申报个税,员工计入工资总额申报个税一你好,月饼是外购的,不是我们的主要业务,这也计入库存商品吗?
您好,老板给自己多发工资来少交企业所得税可以吗?
老师请教:其他业务收入 对应 其他业务支出,其他业务支出科目可不可以 用其他业务成本代替,这样对不对
老师您好,我新进一家煤炭钢铁销售企业,然后它的科目特别乱,同一家单位可能会有应收,预收,应付、预付,其他应收其他应付都在用,我能不能调账到一个科目比如应收预收用一个科目,应付预付用一个科目,其他应收其他应付只用一个呢
老师营利医院的医疗服务免税吗
你好,我公司是劳务公司,租赁的汽车的加油费计入成本中,还是计入什么科目中?
老师,Bom里面有几个半成品,订单下来有工单 ,按bom来自然产生半成品工单,但是生产领料做完之后没有把半成品入库,这可以吗?没入库系统里面是显示未完成的。那我核算成本是按照系统bom核算的吧。然后工艺又分3大步骤,每一步有几十道工序。生产日报表把订单号记录,明细又没细分。我都没看懂。记录都是按自已定义的名字记录的
老师,下午好!有事请教一下,单位的房屋没有决算,我们按合同价入的账,现在决算完毕,发票开过来了,发票比合同多120万元,现在怎么入账,以前的折旧怎么办?
老师医疗服务免税但是营利医院的附加税土地税不免吧
老师,你好,我想请问一下,我们是一个户用光伏安装服务,现在给下面的业务员结算业务费,我们使用的是第三方灵工平台,手续费为5.6元,平台给我们开6%的专票,比如我们计提业务费100元,使用平台就要给平台支付合计105.6元,收到的是价税合计105.6元专票,不含税金额99.62,税额是5.9元,我想问下,计提的100元业务费和专票上的差额0.38元分录记哪里。充值时,我写的是借:其他应收款–灵工平台。贷:银行存款 支付业务员工资时,分录怎么写呢
老师 ,假如说五年前卖得东西,现在可以才找商家开发票,要给他开吗