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今年发现去年重大差错,应该通过以前年度损益调整,再结转到利润分配中,如果这个调整导致去年少交企业所得税了,是今年需要补上吗?申报表上有这一项调整增加吗?

2020-10-19 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 12:18

同学你好 需要补,直接做分录就行了

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快账用户3157 追问 2020-10-19 12:38

申报表上怎么补

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齐红老师 解答 2020-10-19 12:50

做分录调整就行了,然后根据出来的财务报表申报

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快账用户3157 追问 2020-10-19 12:53

不懂,我正常申报,也不牵扯补交所得税呀,能详细的讲吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:06

你是用以前年度损益调整来做, 具体是什么差错

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:11

对,我开头就说了。漏记了一笔收入。

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:20

借:应收账款或银行存款 贷:应交税费~应交增值税~销项税额 贷:以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润 分录是这样做的

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:22

要交所得税的呀

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:28

是,这个肯定要交所得税,你这样做了就是收入了,肯定要交所得税的

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:30

您能一次性说完吗,我知道要交,怎么交

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:32

就是按照你的利润来交的,这个最后是在利润表里体现的,季度申报的时候按照利润填写

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:35

你做的分录哪里利润多了?我按照利润表来交也是当期应该交的,我这个补交的怎么交

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:42

你做了以前年度损益调整之后那个利润分配未分配利润增加了呀

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:42

你到底会不会呀,我说的是怎么补交所得税

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:45

那个利润分配的增加了就是交所得税的,这个不是很明显吗

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:46

怎么补交

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:47

都在你的利润里了,直接按照利润表出来的利润申报填写就可以了,这个不用单独做补交的分录

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快账用户3157 追问 2020-10-19 13:48

怎么就在我的利润里了?

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齐红老师 解答 2020-10-19 13:55

借:应收账款或银行存款贷:应交税费~应交增值税~销项税额贷:以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润 这个最后不就是在利润里面吗

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齐红老师 解答 2020-10-19 18:00

问题已经全都回答,是你自己不明白

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同学你好 需要补,直接做分录就行了
2020-10-19
你好,可以这样做分录的呢,,这个不用反应了
2021-05-25
同学你好 直接冲减今年的就行了
2020-11-06
因为你在这一年调整上一年的成本费用收入,那么影响的就是上一年的那个未分配利润,所以说最终调整的这个以前年度损益调整科目的金额转到了利润分配,未分配利润相当于影响了之前年度的利润。
2023-01-31
你好,需要看这个是不是产生所得税退税,没有就不需要处理,你这个对应这个直接汇算清缴表,纳税调增就可以 ,是不是20年退税,汇算清缴是不是=还没有做?
2021-04-26
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