同学你好 进项税票可以先不认证等到明年在认证 影响就是当期进项税少了
老师今年的进项税票可以先不认证等到明年在认证吗有什么影响吗
老师,12月份的进项票超过了开出的发票,那可以先不认证进项票交点增值税吗?到明年1月底再认证留明年用可以吗?
老师,现在不是取消发票认证抵扣期限了吗,那我今年一年的进项票可以先不认证,等到明年需要抵扣的时候在认证可以吧?
老师,12月没有销项税,收到的进项发票可以先认证吗,如果不认证,跨年有影响吗
今年买东西的进项发票在12月底之前必须要认证了吗?如果不认证的话,明年可不可以认证?
您好,第一季度所得税申报完了,发现有科目挂错问题、成本计入费用里了,没有直接修改第一季度数据,4月份红冲重新做了凭证,第一季度的财务报表和所得税申报表不需要更正了吧
老师,进项发票已经取得,但是上个月忘了入账,可以可以先抵扣 这个月入账吗
异地的总公司施工并签合同,独立核算的分公司开票收款可以吗?
如果个体户本月取得销售收入5万元。其老板A又在这家个体户上领了工资 3000元,那么经营所得和个税要怎么报
建筑行业说的10个点的利润指的是哪个,是毛利还是净利啊,,建筑施工企业是根据毛利率算成本,还是根据净利润算成本啊
请问老师这两个有什么区别?
电子税务局哪里可以查到我3月份开出去的红字信息表
出现这种情况是什么问题,怎么处理
中括号括起来部分单位换算,由元换算为万元,为什么是除以100,而不是除以1万?小数点向前移4位。
出口退税企业的税负怎么计算,每个月的销项-进项都是负数的
老师如果开具专票忘记作废了以后开具了红字发票,但之后没有消货,那多交的税款所属期还是本年吗
那多交的税款所属期还是本年
老师如果没有消货不是要等到下一年在抵扣吗,为什么多交的税款所属期还是本年呢
你不是说忘记作废了吗 本年的发票,次年冲红,本年多交增值税了 又没有进项税的时候
老师次年冲红就是本年多交的增值税,如果本年冲红,冲红后没有消货要等到下一年在抵扣那这部分增值税款所属期是下一年吗
当年没有冲销 没有抵扣进项税的话 当年就需要缴纳增值税 次年冲红增值税销售额是负数