可以先不认证进项票交点增值税,到明年1月底再认证留明年用可以
老师,12月份的进项票超过了开出的发票,那可以先不认证进项票交点增值税吗?到明年1月底再认证留明年用可以吗?
老师好!我们公司12月份开的进项发票,可以等到明年有销项的时候再认证抵扣吗?
老师,12月没有销项税,收到的进项发票可以先认证吗,如果不认证,跨年有影响吗
今年买东西的进项发票在12月底之前必须要认证了吗?如果不认证的话,明年可不可以认证?
老师请问2022年底交了3万多的增值税,进项留抵有30多万,2023年1月份又认证了2022年的100多万进项发票这样可以吗
a项目2023年的支出,根据项目管理部门要求不能支出需要调出,怎么在2025年做账
诊所进货卖给个人需要缴纳印花税吗?进货从个人手里拿货,没有进货票怎么做账,结转成本需要扣除这部分?
在申报免退税申报时,人民币报关的系统怎么补录汇率选择呢
去年记入生产成本了,今年还能改吗老师
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
老师,我们收到保险理赔款,但不用支付了,请问怎么做分录
我想问一下,发票的问题。我在公司做内帐,报税代账做,开专票的账号密码不在我这,开出和收到的转票发给我我能知道,我收到的专票只需要打印作帐就行还是我也要打印留存
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入60
郭老师在吗?只需要郭老师回答
老师小规模公司四月份无票收入是6千元,通过微信收款。如果做会计分录时,分录一:借:库存现金6000;贷:主营业务收入5940.59,贷:应交税费应交增值税59.41。还是应该 分录二:借:库存现金:6060 贷:主营业务收入6000,贷:应交税费应交增值税60
老师,这样做不会有什么风险吧?
没有风险,这是正常的。
老师,如果今年开了600万的发票出去收到700万的进项票,这样就不用交企业所得税了,那就交一点增值税会有风险吗?
就交一点增值税,不会有风险
600万大概要交多少为好呢?
这个没有比例规定的,可以参照企业以往历史数据
我们是今年才变为一般纳税人,这是第一次缴税,所以不懂要交多少。
小规模的时候,有交企业所得税吗
之前一直都没有业务,就今年才有,到11月份小规模才有100万收入,到12月份就转为一般纳税人有500万收入。
如果是实际的业务,利润总额确实是亏损的,不交税,没风险。
老板说就是要交点增值税比较好,就是不懂那500万要交多少增值税比较好。
那征求下老板意见,交2万左右增值税。
好的,谢谢老师
好的,祝你工作顺利。请五星好评!