你好,赞助其他单位服装费计入营业外支出。员工餐费,给其他单位慰问金还有中秋节给单位的过节费属于福利费
不是我们单位的员工 老板让在我们单位缴纳社保 (费用那个员工自己出 )然后我做到外账里了 分录和其他员工一样 但是他转我的钱我做到内账里了 分录我不会写了 借库存现金 贷方什么科目呢 贷其他应收款也不对啊 因为外账已经走过了贷其他应收款了
公司把租的房子转租出去,收到的物业费和保安服发票开分割单给另一个租房单位,请问我单位开出的分割单改怎么入账呢?冲费用?还是做其他业务收入?要不要缴税呢
赞助其他单位服装费和员工餐费,给其他单位慰问金还有中秋节给单位的过节费属于什么费用,怎么做分录
,其他单位之前我们问他借了钱还没有还,然后他用他之前的借款来抵本来要交的餐费,这个我们中间的分录怎么做,之前借款的时候做的是银行存款袋其他应付款
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
去年员工在平台上充值了100块钱,平台规定是消费完开发票,钱已经报销给员工做账做了借:其他应收款贷:银行存款但是现在业务少,发票估计长时间开不出来,该怎么处理这笔其他应收款?现在显示损益类科目不平
老师,统计印花税。合同2025年1月到财务手里,可是合同24年11月签的,没有交印花税,那现在需要补交吗
医保减员的人员统筹范围内转出是什么意思
事业单位比如学校,替老师缴纳的个税从开始到最后是怎么做会计分录的
老师 印花税可以根据开具发票的金额确认计税依据吗
汽车维修发票要交印花税吗发票写的是劳务汽车维修。
老师,打扰一下您的休息时间,咨询您一个事儿,加油站企业4月6号(还没申报三月的申报)取得的进项发票,(是三月底进的货)可以勾选了抵扣三月的销项税吗?急[捂脸]
老师 营业执照年报不是6.30号前吗 我咋收到这样的信息呢? 【税信企业】刘波,您营业执照未在规定时间年报,将列入失信名单面临罚款!作废或补报点 ${小程序短链}拒收请回复R
老师,我们是4月份才开始做3月份的账,录凭证的时候录漏了一笔银行明细账,后面补录,记账凭证号可以改,但凭证号相隔太远,这样可以吗?
一般纳税人需要申报综合所得还需要申报经营所得,经营所得的数据怎么填写呢