你好 前面没有做无票收入 后面是按小规模开发票 现在可以开1%
老师好 公司在小规模期间签订了一个有型动产租赁合同 这个月公司升为一般纳税人了 这个合同还有10万的发票没开 那以后开发票 税率是13%的了 有政策规定还继续按3%的税率来开吗
老师你好,我司是2020年8月1日起升为一般纳税人的,请问,在这个日期之前作为小规模纳税人签订的合同(合同按小规模纳税人税率做了约定),但在8月1日之后开具发票,可以按小规模纳税人的税率开票吗?
老师好 建筑公司去年是小规模 签订的合同是3%的税率 今年升为一般纳税人了 那这个税局是按去年的 还是按一般纳税人的9%来开票?
老师,我们去年公司是小规模纳税人,签订的工程分包合同,开3%专票,合同金额没开完,现在升为一般纳税人了,还可以继续开3%专票吗?
老师好,我公司是小规模,4月份因业务需要升级为一般纳税人,之前3月份以小规模身份签订的合同未履行完毕,升级一般纳税人后还需要继续履行合同,还可以按小规模开票吗?
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
现在公司已经是一般纳税人了 还能开1%的吗?
前边的都开过发票了
你好 我看返了 ,看成现在是小规模了, 现在是一般纳税人是开13%税率的发票
刚才一个老师跟你回答的一样 我感觉不太对 又问的其他老师 说开13%的 我始终相信咱学堂的老师 这是还没开发票呢 要是按你刚才回答的 那不是让人家笑话了吗
你好, 我刚才看反了,我看成您一般纳税人转成小规模纳税人了,如果您现在转为一般纳税人,您开发票是13%的税率,
你好 第一个回复是我看返了 第一个回复是企业转为小规模开1% 后面发现看错了 所以更正回复是 你是转为一般纳税人 开票是13%