你好 购进做 借固定资产贷银行存款。 你们自己建立固定资产台账 可以考虑每个季度或者每半年盘点一次 。 有差异的话就调整账面
固定资产管理,从购进时应该如何处理?实物与账如何统一?请老师给个流程,谢谢!
我公司购买一固定资产,本来是应该是A公司投资购买,但是我公司临时垫付了,现在固定资产已到位,我公司做账借固定资产,如果能同时将该固定资产即在我公司名下,又同时显示为A公司欠我公司投资款,请问老师这个账务如何处理,谢谢老师!
#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理 请问从总公司分给分公司的固定资产 在帐上总公司应如何下帐?谢谢
#提问 #小规模物业公司其中分出一个物业小区为新成立的分公司管理 请问从总公司分给分公司的固定资产 在帐上总公司应如何下帐?谢谢
请问老师,事业单位的固定资产在半年前已经捐赠出去,账上还一直在计提着折旧,请问现在该如何进行账务处理?谢谢
工商年报报错,但已公布,如何撤销重新修改报送
进口货物,货款已经预付供应商,但是来货没有达到5000元人民币,所以走的简易报关,联邦快递直接把海关那边需要缴纳的税金付了,然后快递公司代收这笔税金和快递费,开了快递公司的专票,那我们这个货的成本跟税金如何做账呢?
现代服务需要交文化事业建设税吗
老师你好,我想咨询一下,我们给客户邮寄到一些销样是不报关单的,数量很少,这个可以让客户把钱打给老板吗?不入账吗?
甲公司2月28日开具一张100万的增值税专用发票给乙方,乙方已经做了纳税申报,甲方还没有纳税申报,在3月份甲公司发现发票金额开错了要作废重开,要怎么操作?会影响甲乙双方的交税吗
老师 公司的专利服务申请费 专利年费 这个计入什么费用啊 研发费用里面的什么明细科目呢
老师为什么我选择性粘贴以后数值发生了变动呢
老师 2024年12月 交的50元电费 拿回的发票可以是 2025年1到3月份的发票 附在里面吗?
老师,您好!长期待摊费用月末结转不?
@郭老师 教师通过幼儿园园长借款了6000元,款项是打给园长的,后续扣工资时又是从教师工资里每月扣一千,只到扣完为止,请问账务怎么做?
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