红冲后重新开票,不影响2月申报
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年11月20日,双方约定:甲公司于12月1日交付乙公司商品300件,总成本为280万元;对方支付甲公司价税共计452万元。甲公司按约定如期发货,并开具了增值税专用发票。要求:编制甲公司该项业务的相关会计分录。
甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年11月20日,双方约定:甲公司于12月1日交付乙公司商品300件,总成本为280万元;对方支付甲公司价税共计452万元。甲公司按约定如期发货,并开具了增值税专用发票。要求:编制甲公司该项业务的相关会计分录。
本年1月,甲公司(增值税一般纳税人)委托乙公司(增值税一般纳税人)销售A商品100件,协议价均为每件200元(不含增值税),A商品成本为每件120元,增值税税率为13%。甲公司按不含增值税售价的10%支付乙公司手续费(不含增值税)。本年3月,乙公司按每件200元(不含增值税)的价格出售给顾客后,向甲公司开具代销清单。甲公司收到乙公司开来的代销清单时开具给乙公司代销货物的增值税专用发票,发票上注明价款20000元、增值税额2600元,乙公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定;同时甲公司支付给乙公司手续费,收到乙公司开具手续费的增值税专用发票,发票上注明手续费2000元、增值税额120元,甲公司取得的增值税专用发票本年3月符合抵扣规定。但双方尚末结算相关款项。本年5月双方结清相关款项。【工作要求】(1)对收取手续费方式下委托方甲公司上述业务进行账务处理。(2)对收取手续费方式下受托方乙公司上述业务进行账务处理。
小规模甲公司12月20日给乙公司开具了一张3的专票,由于种种原因乙公司在22年没有入账,23年5月乙公司要求甲公司重新开具一张同样金额的发票,乙公司会计说税率不能开3,只能开1,还有她22年年报已经报完了,会影响年报吗。开3的专票会有影响吗
小规模甲公司22年12月20日给乙公司开具了一张不含税金额7533的,3%专票,由于种种原因乙公司在22年没有入账,23年5月乙公司要求甲公司重新开具一张同样金额的发票,乙公司会计说税率不能开3,只能开1,还有她22年年报已经报完了,会影响年报吗。开3的专票季度报表怎么填
银承是交行开的,贴现利息是建行付的,那这个利息的钱我是挂在交行还是建行?
老师 在申报增值税的时候提示是否符合小型微利企业,才能提交申报,但是点不了该这么办
茶叶店营业执照上有食品经营就可以卖速冻饺子吗?
老师就是我在金蝶里录凭证,然后录到了六月份,现在我先看下之前的六个月是不是录错了,怎么检查啊
你好老师,应收账款贷方有余额,用哪个科目可以冲掉
表格的时间怎么设置表格的呢?
请问老师化工业企业假设生产A产品所用的原材料原先是用的1.2、3、4种,现在我该用其他的如4、5、6原材料来产出A产品、税务能否有疑问?合规可不可以呢?谢谢
个体户核定征收,定额8万,是不是每个月开票数不超过这个就什么税也不用交了吗?
报税问题,投资总额和投资方信息中投资金额不同
老师:购买了一辆新能源车(免税的)发票额含税137800元,不含税额是121946.9元,税是15853.1,银行付款是136300元,这凭证怎么做呢?谢谢
甲乙公司正常申报后再开具红字发票是吗?
是的,就是那样子的
由哪家公司发起开具红字发票申请?
你们没做账也没勾选,就销售方
乙公司已经申报并勾选了进项
那么你们发起红字申请
意思是如果乙公司已经申报并勾选了进项,就由乙公司发起开具红字发票,如果乙公司没有勾是进项票就由甲公司发起红字发票开具,对吗?
是的,就是那样子的哈
好的谢谢
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