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甲公司2月28日开具一张100万的增值税专用发票给乙方,乙方已经做了纳税申报,甲方还没有纳税申报,在3月份甲公司发现发票金额开错了要作废重开,要怎么操作?会影响甲乙双方的交税吗

2025-03-07 14:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-03-07 14:11

红冲后重新开票,不影响2月申报

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快账用户7508 追问 2025-03-07 14:14

甲乙公司正常申报后再开具红字发票是吗?

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:14

是的,就是那样子的

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快账用户7508 追问 2025-03-07 14:15

由哪家公司发起开具红字发票申请?

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:16

你们没做账也没勾选,就销售方

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快账用户7508 追问 2025-03-07 14:17

乙公司已经申报并勾选了进项

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:18

那么你们发起红字申请

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快账用户7508 追问 2025-03-07 14:20

意思是如果乙公司已经申报并勾选了进项,就由乙公司发起开具红字发票,如果乙公司没有勾是进项票就由甲公司发起红字发票开具,对吗?

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:20

是的,就是那样子的哈

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快账用户7508 追问 2025-03-07 14:21

好的谢谢

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齐红老师 解答 2025-03-07 14:21

不客气,祝你周末愉快!如果感觉还不错的话,麻烦给个5星好评哦。

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