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甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。2019年11月20日,双方约定:甲公司于12月1日交付乙公司商品300件,总成本为280万元;对方支付甲公司价税共计452万元。甲公司按约定如期发货,并开具了增值税专用发票。要求:编制甲公司该项业务的相关会计分录。

2022-05-08 15:48
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2022-05-08 15:49

你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品

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你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-05-12
你好 借:银行存款  ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本  , 贷:库存商品
2022-05-08
您好 一次性开具300万增值税发票 300万的增值税应该一次性缴纳 企业所得税的收入可以分期确认
2021-12-08
你好,合同约定分期收款的,可以按合同约定收款日期缴纳增值税,其中200万对应的增值税可以在8月才申报缴纳 另外年收入不超过500万,可以考虑做小规模纳税人,税率会更低
2022-04-10
您好! 采用赊销方式销售,合同约定好收款日期,这样就在合同收款日期才会发生纳税义务,另外,在收款之前别开具增值税发票,因为如果一旦开具了增值税发票,就必须得在开票的当期产生纳税义务了
2021-09-23
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