你好 商贸增值税13% 如果是一般纳税人
老师,我开具了货物劳务类发票,没有找到税费种认定,需要到大厅补充,营业执照里面有电子设备销售,我想问一下货物销售的税种是什么呢?
申报增值税时,四川电子税务局提示您已开具货物劳务类发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,请问是什么意思
请问下实务当中,如果经营一家小型商贸公司,之前都是找代账公司帮我做账的,现在不想找代账公司了,想要自己做,包括报税等等,具体需要做些什么呢?只购买和销售一种货物,从一个地方买了货物运输到另一个地方卖掉赚些差价,只有这一个业务
我是软件服务费行业,但是我的经营范围里也有销售业务,登录电子税务局里税种认定里面没有货物那项,那我每次申报时,销售的金额数据就只能填在服务那一列。货物及劳务那列填不了,我现在怎么弄呢。
您开具了货物劳务类的发票,没有查询到对应的税费种认定,请前往大厅补充,我开具的内容是劳务-安装劳务费,需要让专管员老师添加什么税种可以呀?
老师您好,公司高管购买的服装费可以计入管理费用办公费吗
老师,可以加个微信吗,我是咨询跨区涉税问题的人
老师您好,老板填了张报销单写的工作服,发票附的是商场买的保暖内衣和正装之类的,价值大几千,可以入办公费吗
是按照不含税销售金额填写的表,计算下来应该是少交了税款那部分对应的预缴税款
跨区域涉税事项预缴申报税款时填写的销售额为不含税金额怎么办?电子税务局那个表要求是要填写成含税金额然后自动换算成不含税再乘以预征率计算的,现在才发现,之前开的发票也已经跨期了,怎么处理,急急急急
公司购车抽奖,奖励客户会计分录怎么处理
研发费用,最后形成的研发产品出售了,怎么做账
通过申报营业收入-利润总额测算您的扣除总额,与取得发票金额、申报工资薪金及相关税费之和差异较大,请确保扣除项目取得合法凭证、支付薪资履行扣缴义务、并确认本栏填报正确。有这提示能报税吗
某公司为增值税一般纳税人,发生以下业务:销售商品一批,开具增值税专用发票注明价款500000,税率13%,购进原材料一批,取得增值税专用发票注明价款300000,税率13%,支付销售商品的运费2000元,取得增值税普通发票,税率10%。当月取得含税销售收入共计600000元,所有销售收入均已开具发票,计算该公司应纳增值税额
1.甲公司为增值税般纳税人,主要生产和销售洗衣机。2024年5月有关经济业务如下:(1)购进一批原材料,原材料购入成本为10000元,取得了增值税专用发票。(2)销售A型洗衣机1000台,销售单价3000元/台。(3)将自产的商品捐赠给某小学,该商品生产成本40000元,同期销售价为60000元。要求:根据上述资料,按照增值税脱率13%计算应做纳的增值税。(1)计算该公司5月可抵扣的进项税额。(2)计算该公司5月销售和捐责行为的的销项税额。(3)计算该公司5月应缴纳的增值税。
是小规模纳税人。
3%的征税率 疫情期间开1%
老师,我们开具的货物销售类发票,需要到税务大厅进行补充,我们是服务业,营业执照也有电子设备销售,只需要去大厅直接认定就行了吗?税务大厅认定是认定什么税呢?增值税已经认定过了呀
可以的 增加商贸的增值税税种
谢谢老师,请问老师,您是会计吗?还是培训机构老师呀
不用客气的 培训机构的
老师,我想跟您确认下。我已经申报了第三季度增值税,9月份的发票我在10月份冲红了,但是10月红字发票不能冲减9月的蓝字发票,所以第三季度是包含了9月已经被冲红的金额,但是9月金额一加上就超过30万,要交增值税和附加税6千多元,税务局老师说第四季度负数申报,申报办理退税,能退6千多吗
10月冲红的发票税额是负2900多,第三季度因为超过30万,交增值税和附加税6千多。退税是退多少啊
税务局跟你说,能退税就能退税,我这边是不能退的。
我知道,税务局说可以退税。我就不知道是退多少
退给你们的开的负数发票。
增值税退的负数发票的税额。
简化点说,就是小规模纳税人季度免税三十万开超了,该缴税6千多,一张发票红冲后不足三十万还退税吗?是全退6千多还是只退红冲税额2900呢
只退2900啊,那我们缴了6千多,公司自己负担3100多啊,哎
你好,只冲你开的负数的发票。