同学你好 税额少交了吗
1. 8月报税时,“本月数”那一列的“其中 应税货物销售额”那空格忘记填写。导致增值税纳税申报表的“本年累计数”依然是7月的累计数,直到9月才发现。请问能否在9月的增值税纳税申报表本月数上加上两个月的数量???? 2.电子税务局上历史查询里查不到 6月7月的资产负债表和利润表,但是当月扣税都正常的。请问这个是要怎么处理,需要去税务局吗??? 3.工会已经成立的前提下(成立资料已上交,专用银行户已开通),工会经费申报表依然显示是“工会经费筹备金”而不是“工会经费”。请问这个是为什么??
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师,我们是一般纳税人,我们8月份接了一个异地工程,给客户开票了249000元含税,8月我在电子税务局进行跨区域涉税事项报告,,按照合同工期有效期填了8.30—9.29,9月在电子税务局进行报验登记,但面提交 预缴增值税时,页面提示要去当地窗口办理,我又把预缴增值税表撤销了。我想10月份再去项目地税务窗口办理预缴增值税等相关税费,我打12366热线,说是可以,我10月份预缴的这部分税款,10月份如果没有销项税额,那就留底但不是进项税额,等后面哪个月有税额了直接就抵扣了,我不太明白,那10月份账务处理应该怎样做?
老师您好,想请问一下,做建筑服务的,到别的城市开了外经证,整个项目已经是完工的了,现在就是开了合同总价90%金额的发票给客户,款也收到了90%的款,剩下10%要等三年后才能开票收款,像这种情况,我可以做跨区域涉税事项信息反馈表吗?做了之后对后期是有什么影响的?因为开始做外经证的时候,是按合同总价申报了预缴增值税的,现在做信息反馈表填的开票金额没有之前申报金额的多。
老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
问一下建筑装饰公司请了一些工人做项目但是没有申报他们的工资这个怎么做账
个体工商户法人变更 清税都完事了 工商局给了个网址,让我自己操作变更,我自己在那个网站操作不明白,然后我又找到他们,说他们弄不了,让我找电脑自己弄,我要是能弄明白我就不找他们了。 我想请问一下,这个更换法人必须是自己操作吗? 如果不是必须自己操作的话,请问去哪里投诉工商局?
老师,报关单上运保费大于实际运费怎么计帐,分录怎么做呢?之前收到的海运费我已经先计入销售费用了
出租晚礼服怎么开发票
老师你好,我们想统计一下年度享受了多少元的进项税5%加计扣除,是只需要计算附表4中第6行的本期实际递减额吗?
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
老师你好,我们是做铝型材加工的,是不可以开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风吗?我们营业范围有金属材料销售?可以来金属制品这一类吗?
老师电子税务局怎么查询有没有享受进项税额的5%加计扣除,是在附表4的第6行本期实际抵减稅额吗?
客户让我们开票,我们也是找别人开的,我们收客户七个点,这七个点的税金怎么记账?我这边开销售单怎么开
老师你好,我们的发票上来的是有色金属压延材*铝型材,客户要求发票开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风,请问这是一个类型吗?可以这样开发票吗?