直接冲减你付款的分录就可以了
老师您好,请问9月付水电费1640元,结果发现多付了305元,对方也急时退还账上,这笔分录如何处理?
老师您好,请问水电费付1640元,发现多付305元,也退回来了都发生在本月,我是这样处理: 借:管理费用1640 管理费用—305 贷:银存1335
老师您好,由于12月份年度结账银行流水未及时获得,已经结了账,报了税,发现银行收入2000元,而账上只记录了418元,还有0.12元的利息未入账,请问这种情况该如何处理?是否可以今年1月份补记 借:银行存款 1582 贷:其他应付款1582 借:银行存款0.12 贷:利润分配—未分配利润 0.12 这样处理可以吗?(适用小企业会计准则) 如果可以,请问需要如何处理税务这一块呢?谢谢。
老师您好,公司10月收到36000美元后没有结汇,就存放在美元账户里,11月份初收到美元862385美元,11月中旬结汇一部分,美元结汇人民币是848972.11美元中间价是6.6794等于5661526.44人民币,对公账户维护费是12.89美元,11月24日给外汇个人账户(发工资)付款付了48000美元,现在账户余额是2000美元,请问收到外汇美元时,入到应收账款时是否是以人民币入账的,请问老师这样会计分录如何做,第一次做外汇不太懂,求指教,如何做
老师好,请问, 公司电费没有发票,一年大概3000多元。每月用收据入账,每月收据的分录: 借:其他应付款-电费,贷:现金。 到年底,需要把这个“其他应付款-电费”转到“管理费用-电费”吗?分录:借 管理费用-电费,贷 其他应付款-电费。 然后汇算清缴时,因为没有发票,再纳税调增? 还是就把“其他应付款-电费”这个借方余额 在账上放着不管就行了?这样汇算清缴也就不用调整了。 老师,哪种好呢?
请教物业企业如何开燃气发票
你好,我公司是一般纳税人,我公司名下有一辆要卖给A公司,打比方卖车款价税合计5万元,我公司需要开13%税率的发票给A公司,我司报增值税报表收入增加44247.79,但我账上处置收入时是通过固定资产清理科目处理并不在主营业务收入科目体现,这样导致利润表收入和增值税报表收入不符,差44247.79元怎么办?谢谢!
老师,公司新开业的时候,然后让员工借给公司1000元周转金,没两天就给还了,以现金的方式还给这个员工的。应该附什么附件?
老师您好,我们公司租赁的厂房跟很多装修公司签装修合同,我是按不同公司完工发生的费用进行摊销,还是全部计入在建工程,等所有装修公司都完工,再进行摊销?
老师请问一下,民间非盈利组织银行收到 ,深圳市社会组织管理局 下拨给协会的党支部党建工作补贴 会计分录怎么做?
老师,利息支出,汇算清缴也需要调换增吗
汇算清缴时发现营业成本多结转了,调整了之后,申报年度财务报表时应该按调整后的营业成本申报吗,是否需要调整去年四季度的申报表呢
报价单,现在我们是企业微信审批,然后附件会上传一张报价单,对方盖章了,但是我们没有盖章也没有签名可以的吗老师
老师好,我们是医院,3月份药品进货30000,普通发票,已入库,分录我做了 借:库存商品,贷:银存, 4月份因为一些原因,从已入库的3月份药品里退了50盒药回去,大约2100元,款我们也收到了,这个退回的2100元我怎么做分录呢
请问老师,单位有退休人员,每个月工资5000,他还会交个税不
都发生在本月 我这样处理:借:管理费用1640 银存 --305 贷:银存 1305
借管理费用1640 贷银行存款1640 收到时借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
这是两笔分录?
借管理费用1640 贷银行存款1640 上面是付款的分录,我看你的参考写的 收到退款时 借管理费用-305 借银行存款305 都放借方
老师,银存收入变成1945,实际我们只付1335
上面付1640 现在冲305,下来是1335
哦,对的,是我没看清,谢谢老师,辛苦了!
同学,您好,没事,有时候就是一下蒙住了