你好,可以计营业外收入。交所得税
小微企业,开票的增值税普通发票,要怎么做会计分录,要主营业务收入,应交税费应交增值税吗?还是直接计入收入里面?
养老机构的企业收到政府补助,对方要求开增值税发票,开了免税的发票,收入是计入主营业务收入还是其他业务收入呢?应交税金还要不要计提?
老师你:企业有政府补助,并要求开发票,开的是增值税普通发票,税率栏写的不征税收入对不?
老师您好,小微企业开票做帐时,主营业务收入是按3%算还是按减免的1%算?税金部分是写销项还是计入营业外收入-政府补助?
老师好!我们公司是一家养老院,本月开了增值税普票,做了主营业务收入,又收到政府补助的运营补贴,做了政府补助收入,在申报增值税报表时,是不是只把开的普票数据申报就可以,政府补助的运营补助数据不用填呀?请教老师们!
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
收入是计入主营业务收入还是其他业务收入呢?
收入是计入其他业务收入
,也可以计营业外收入
计提税金要不要计提那?
可以计营业外收入,不要计入税金
因为是免税企业,开收据收到社会老人缴的费用确认收入时不计提税金可以吗,直接计入主营营业收入
你好,可以的,按照你上面做