申报了不需要再申报的
老师,我们是小规模纳税人,企业所得税是核定征收,都报完了,现在有个税种综合申报表,这个企业所得税一栏也填补上数字,这个表要怎么填
老师,核定税率征收小规模企业,季收入小于30万元,只有主营业务收入额,填企业所得税申报表和增值税申报表时,营业收入额是同一个数吗?
老师,核定征收的小规模纳税人,申报企业所得税申报表里的收入总额是填哪个金额
老师,我们是小规模企业,填所得税季报表时有个A201020资产折旧摊销优惠明细表,这个表用不用填数字?怎么确定?填哪个数?
我是小微企业,所得税是核定征收。21年年度申报表,有一张附表税额调增调减中有个企业罚款。我如实填了,可是所得税申报表变成要补交好几万税了,怎么解决
请问老师,红色箭头那里是填什么?同一个会计年度的资产负债表,每一个月的期初数都是一样的,对吗?
老师,如果在电子税务局查个体户,如下图是不是表示既不是定期定额征收,也不是核定征收那就是查账征收了对吧
审计提出几点意见?请问我们的整改是需要把前期相关的账务处理?还是需要把每一笔改调的该改的改?
董孝彬老师晚上好!请教您,企业24年是亏损,汇算清缴时业务招待费有调增,那调增的数据如何账务处理?是否需要调整24年的财务报表呢?谢谢老师!
这个选 d 怎么理解啊,算应纳税所得额在利润总额的基础上纳税调整项目,这里会计上计提折旧的2.5 可以税前扣除此时扣完之后还有 27.5 的利润总额,税法说可以扣 30,我已经扣了 2.5,在扣 27.5 就满足税法扣除 30 了,但是为啥是在利润总额的基础上在减少 27.5,减的时候利润总额是 30 去减的吗?
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?具体怎么操作呀
老师,怎么做工商登记啊,有没有详细的流程,没做工商登记,是不是不能做工商年报
老师,我们小规模纳税人这个月只有1000块钱卖出产品收入,不含税金额990.1,开票了但是没签合同,怎么报印花税啊,按990.1报还是0申报呀,我们还没有核对买卖合同的税种,可以先申报吗?
材料入库单时间需要和发票日期一致吗还是前后都可以
个税,个人经营所得,企业所得税,汇算清缴时可以扣除吗
意思是只要按之前的申报就行,这个表不用单独在申报?
是的 不用单独申报的