你好 (1)收到商品时: 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (2)销售时:借:银行存款 贷:应付账款 应交税费--应交增值税(销项税额) (3)收到增值税专用发票时: 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:受托代销商品 (4)支付货款并计算代销手续费时: 借:应付账款 贷:银行存款 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
委托销售受托方以收取手续费方式,受托方如何做账的?
委托代销商品收取手续费(受托方账务处理)
在委托销售中,支付给受托方的手续费,受托方会不会给委托方开具手续费的发票
收取手续费的方式代销货物,货物是委托方邮寄,赠品是受托方支付,这个账务如何处理
老师,我想问下委托代销的以收取手续费的方式代销的,受托方的账务处理怎么做的
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
销售时贷方为什么是应付账款,收到增值税发票为什么还做 借受托代销商品款 贷受托代销商品
你好 因为是代销。 这个货款收到客户的钱 到时要支付给委托方的 。你们收到货品 不能作为库存商品。 规定是你们需要走 借受托代销商品款 贷受托代销商品 来核算。