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老师你好,我单位是印刷厂采购的纸没收到发票先没付款,但是我们已经入库使用了,我该怎么处理

2020-10-13 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-13 14:16

借:原材料 贷:应付账款

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快账用户1001 追问 2020-10-13 14:36

老师,要是收到发票后,冲红,按发票的金额,支付。要是和入库的金额有差额怎么办

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齐红老师 解答 2020-10-13 14:41

你把暂估先冲红,然后按照发票重新录入

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快账用户1001 追问 2020-10-13 14:44

但是入库单已经开出来了啊,可以更改吗

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齐红老师 解答 2020-10-13 14:51

你入库单开个负数单子,再开一个新的入库单

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快账用户1001 追问 2020-10-13 14:52

老师,出库单也可以这样是吧

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齐红老师 解答 2020-10-13 14:53

是的,跟会计凭证一样,对应上就可以了

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借:原材料 贷:应付账款
2020-10-13
收到货物先暂估入账,借库存商品,贷应付账款-暂估。等发票到时冲回暂估,按实际金额付账。这样确保账实相符,避免超期付款影响信用。
2024-09-04
你好,不需要的,你可以入库之后再做。
2023-02-16
同学你好,在应付 模块录入预付单,来了发票先不做账,等货到了,再在采购模块录入采购入库单,并生成发票,方式选择赊购,自然就传递到应付模块了。
2020-09-01
你好,是直接购买的图书是吗? 借,库存商品,贷应付账款暂估, 借预付账款,贷,银行存款 发票到了之后,借,应付账款暂估。贷库存商品,借库存商品,贷预付账款。
2024-06-20
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