你好 你们这样做的话 会延迟缴纳税费的。 最好是按月去补做账的。 避免到时税务局那边说你偷漏税 这个会涉及滞纳金的
老师 从今年一月份一直到现在九月份,无票收入我一直没做,我这个月可以直接做吗从1-8月份都做在这个月,到时候一起申报,可是我无票收入如期会涉及到不同月份做原始凭证影响吗
老师好,我的财务软件在去年年底直接结账到今年三月份开始做记账凭证,我现在一月份凭证都做完了,损益类科目我是直接结转到本年利润,还是到三月底三个月一起结转(零基础小白,不知道这样表达老师能不能看懂 )
老师我想问一下,我2月份申报的个税手续费2月发放了,但是我2月份没有别的开票做无票收入就几百元就点麻烦,我可以并入3月份申报所属期做无票收入吗和3月份开票金额,到时候一起抵扣可以吗?会不会不符合权责发生制呀
公司没有营业,一直做的2人零申报,这个月我找不到以前申报人的信息了,就知道其中1人的身份证号,我可以报1个人零申报,重新录入信息,入职就从今年1月份开始,另一个人这个月不报了,可以吗
老师你好,我想问一下,嗯,比如说我们公司假如说我们1月份的工资忘做了,然后等到2月份的时候,可以把1月份的工资和2月份的工资都做到2月份吗?是不是等2月份申报工资的时候,1月份的工资和2月份的工资都会累加到一起,有可能会交这个税呢?
应交税费-应交增值税(进项税额)期末借方余额,是不是要重分类到其他流动资产?
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
如何按月补的呢,没接触过
或者我给发票日期全改成当月的可以吗
你好 那你们的收入实际也是1月-8月的哦 。 你们无票收入就要按你们 比如1月的收入 去修改1月申报表 。 补做账 ; 2月-8月的也是这样来处理。
我们是一般纳税人,老师你意思申报表还可以补吗,在系统上直接补还是去税务大厅,
你好 申报表去改。 在税务大厅改