借,生产成本700000 制造费用100000 管理费用200000 贷,应付职工薪酬1000000 借,制造费用50000 管理费用30000 贷,累计折旧80000 借,生产成本18万 贷,制造费用18万 借,库存商品250万 贷,生产成本250万
某企业3月份发生的部分业务如下: (1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造 A 产品的职工工资为300000 元,制造B产 品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的工资为 200000元。(Piog) (2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000,行政警 理部门使用的固定资产应计提折旧30000元。(Pm) (3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(Pir) (4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品 300台,其制造成本为2500000元。 (Pa) 要求:根据上述业务编制会计分录。
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
3、某企业3月份发生的部分业务如下:(1)3月3日,计提本月应付职工工资,其中制造A产品的职工工资为300000元制造B产品的职工工资为400000元,车间管理人员的工资为100000元,行政管理人员的200000元。(2)3月31日,计提固定资产折旧费,其中车间使用的固定资产应计提折旧50000元,行政管理部门使用的固定资产应计提折旧30000元(3)3月31日,按工人工资分配并结转制造费用。(4)3月31日,结转已制造完工并验收入库的A产品300台,其制造成本为2500000元
(13)31日,分配本月份职工工资,其中,A产品工人工资5800元;B产品工人工资62000元:车间管理人员工资24000元:行政管理部门人员工资58200元。(14)31日,计提本月份固定资产折旧费19490元,其中,生产车间9150元,行政管理部门10340元(15)31日,按生广工时比例分配制造费用,其中:A产品耗用4000时,B耗用6000工时,要求:列出制造费用分配算式(16)31日,本月份生产的A产品已全部完工,验收人库,结转其生产成本。(17)31日,结转本月已销产品成本,其中A产品单位成本120元:B产品单位成本50元
从哪里可以找到自己提的问题呢,老师
印花税是跟着增值税一起交的吗
老师,资产负债表未分配利润期末减期初的差额是以前年度损益调整科目影响的利润,这个差额要怎么恢复到报表里呢
按网址进去是会计学堂,也找不到客服,然后从那个网址进去的学堂提问还有次数限制,是怎么回事
老师您好,问一下公司给员工买了意外保险,应该计入哪个会计科目,收到的专票是否可以抵扣
所得税利润,控制在哪个季度交税好呢,不太清楚这个控制成本的思路
请问老师,城建税,教育费附加,地方教育费附加是有什么优惠政策?
老师,法人给员工支付了100元现金,员工转到公司账户了,现在公司账户有问题,不能使用,那这笔钱怎么平
老师,车间起重设备改造增加费用可以入固定资产吗
老师,我不是独生子女,家里两个老人都满60岁,我哥申报个税用不到专项附加,我自己两处发工资,我一个人填赡养老人3000扣除费用行吗,还有这个分摊方式怎么填呢
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老师,请问(3)是怎么算的
就是你前面发生的制造费用总额相加起来,这是你要结转的金额,不好意思,这里是15万,不是18万,我打错了。
老师,能写一下详细步骤吗?
就是前面2个分录制造费用合计金额。