好,你们需要申报个税的。
我们公司与劳务派遣公司签订了合同,每月将派遣的员工的工资和管理费打给劳务派遣公司,那么我们还需要为这些人申报个税吗?是不是劳务派遣公司报就可以了?
老师请问发放给派遣人员的月饼福利需要申报个税吗?我们是把钱打给劳务派遣公司,由派遣公司发放,个税也是他们申报
老师,我想请问一下,公司有劳务派遣员工,像这种情况,劳务派遣员工的工资也是做进工资表里吗?我之前还以为,既然是劳务派遣人员,那么应该直接是由公司一笔支付劳务派遣人员的工资给到劳务派遣公司啊,劳务派遣公司给我们公司开具发票,我们公司凭着发票来入成本。劳务派遣员工的工资和个税都应该由劳务派遣公司来负责发放和申报啊,难道不是吗?
劳务派遣员工工资是劳务公司发,派遣公司负责申报个税,但是福利费是用工单位直接发放,这部分福利费需要派遣公司计入工资申报个税吗?,
老师,我们是劳务派遣公司,支付给派遣人员的工资需要申报个税吗
收到异常发票已抵扣了,税局通知转5000元进销税额出来,那样分录怎么做?
老师您好,企业注销帐上还有资金,未分配利润是负数的累计亏损,账上钱还给股东不需要再缴个税了吧
老师,现在高铁票,火车票都是电子票了,还用计算吗,还是金额直接用,能在电子税务局直接勾选
老老师工资要是20529元有俩小孩老人60得交多少税
签订劳务合同怎么做成本
租的厂房用交房产税税吗
请问财务报表年报就是抄十二月资产负债表和利润表数吗
老师,我们是国企,单位有一笔无偿调拨业务,把我们的固定资产无偿调拨出去给另外一家国企,这种情况下,我不知道该把清理后的净值计入到营业外支出还是资本公积?
以前会计做的分录购买办公用品时收到发票,做的分录是借:管理费用 700 贷:其他应付款-法人700 后面公账支付时做的是借:预付账款700 贷:银行存款700 导致账上挂了个预付账款,现在要怎么调整
老师好请教您一个困扰多时的问题:我们是销售和安装电梯的,从总包接活,都是销售电梯+安装,平时我们签合同分别核算,设备开13,安装3,但有时总包要求我们和它签工程合同,合同约定统一税率9,如果不按要求签,他们付款就要扣掉他们预缴的税款,说因为他们收不到工程款9的进项,不能差额计税,要预缴税款。再遇到这种情况,我们能签含9%发票的工程合同吗
个税是第三方申报的,
你们支付的 你们也可以申报 你让对方申报对方一般是不申报
我们如何申报呢
毕竟当月的福利费发的12000。目前我们个税只有一个人且零申报
做福利费 在工资收入填写
这个人员都不在我们工资申报个税,我要把他们添加到个税系统里面吗?
这些人员都不在我们公司申报个税的,我要把他们新添到个税系统里面吗?
你好是的,你要做福利费就得申报个税。
就是公司发放给不是本公司职工的福利费,就有权帮他们代扣代缴个税?
不是 我发给职工的做福利费 但是派遣过来的也是你们发的福利 这种对方不给你申报的只能自己申报
如果对方给申报的话、我把派遣人员每人发生的福利费给到对方,对方申办的时候把福利费做职工薪酬加进去就可以了
你好是的,可以这么做的。
那我自己申报怎么做,我们买的月饼取得一张8000的发票加上其他的福利,本月发生福利费假如有12300。只有总计,怎么分配到每个人得到的福利呢?有的分不清,还有外派人员聚餐,有人来有人没来。这样会不会很麻烦要是把每个人福利算出来再申报
一个人发多少这个分不出来吗?
月饼可以,有些聚餐费不好划分
聚餐的不需要交个税,能分出个人的这种需要。
那我把这些外派人员收到的福利在申报系统里申报一下就可以了?
对的 可以这么做的
那这样不就会出现一个人的个税出现在两家公司申报了?
你好 会 可以出现这种的