你好,如果著作权属于你们的话,可以计入研发费用进行加计扣除的。
老师高新技术企业,没有产品的研发都是技术服务的研发,现在公司委托别的单位给做了一本分研发,取的发票,我们是计入研发支出—费用化支出还是计入主营业务成本,我总感觉应该计入主营业务成本,因为不是我们自己研发的,是委托别的公司研发的
我们是研发公司,公司人员都属于研发部,不开发自己的平台,专门接外面的研发技术合同,对方再根据我们产生的费用以及工资人员成本来跟我们结算费用,那我们公司应该怎么做账呢?人员工资计入主营业务成本,研发合同的收入计入主营业务收入吗?
请问老师,我们是服务型高新技术企业,请问哪些费用计入主营业务成本呢?一般我们把涉及的费用都计入期间费用了,研发人员的计入研发支出费用化支出了,这样导致没什么主营业务成本,请问老师这样做合理吗?
高新技术企业认定的研发费用可以加计扣除的:1.委托外部研究开发费用是指企业委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用(研究开发活动成果为委托方企业拥有,且与该企业的主要经营业务紧密相关)。委托外部研究开发费用的实际发生额应按照独立交易原则确定,按照实际发生额的80%计入委托方研发费用总额。 请问:收到受托方开给我司的技术服务费发票,我可以入账“研发支出——费用化支出——委托研发费用 ——**项目”这个科目并在年度汇算清缴时进行加计扣除吗? 这种情况下是否一定要获得受托方提供的《委托研发“研发支出”辅助账》呢?
A客户委托我们研发某种药物的配方、实验数据,我们现在是计入研发支出,然后转入研发费用,因为我们认为我们做的事情,也属于“为了获得新的技术或产品而进行的研究、实验和开发活动”,请问这样合理么?还是说只要有客户委托我们做的研发,我们所有的研发实验(小试、中试、验证等)都不能算研发?都只是劳务收入?
小企业会计准则冲减去年收入和成本怎么写分录?去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850老师写一下分录
老师好,自造的混凝土用于厂内道路的分录怎么做
老师,小规模能开增值税专票吗?
我是做餐饮培训的,A B合伙两人开公司,这个税是怎么报销的?比如说这个月这个月赚了100,000块钱报销报了70,000块钱,利润的话是30,000块钱,那报这个税务的话是不是就报30,000的一个税这30,000应该报多少税?然后个人所得税的话是怎么交的30,000的利润里面占地15,000B占了15,000 AB需要各交多少个人所得税?
老师,其他应付款—员工社保费,贷方,是公司提前从工资里扣出来的,期末有余额,显示公司欠员工的钱?以后怎么平?
老师请问,小规模。1季度有些费用发票未到,可否先入账,等下月开了票(所开发票均在汇算之前收到)再附在这些凭证后?
老师,我刚刚做了失业保险金资格核对手续(按月),然后就业意向这里是不是一定要填上去?不填的话他是不是会随便给到你一个工让你去做?
老师想问一下,采购商品回来是一个型号,卖出去的时候客户要求开另外一个型号,采购回来的单位是台,卖出去的时候客户要求单位用个,这样的发票能开吗?
老师,冲减去年收入和成本怎么写分录,去年收入是借应收账款5000贷主营业务收入5000成本是借主营业务成本3850贷库存商品3850,今年冲红分录老师写下吧
老师 显示已申报个税1192.34元,汇总申报截图又显示应纳税677.84,已缴纳677.84,这样的话是要退税吗
还有老师,税务局给我们打电话说2019年的所得税汇算清缴我们没有做加计扣除,现在让我们更改报表,我去年就是按普通的小微企业做的,老师我要是改成加计扣除的话还可以享受小微企业的优惠政策吗?还是说企业所得税按15%去缴纳
你好,他是指的企业所得税加计扣除,是你们的研发费用,不是指的税率。
对,小微企业优惠政策是利润在100万以下按5%去缴纳企业所得税,高新技术企业的研发费用做加计扣除不也是为了降低利润少交企业所得税吗?但是高新技术企业可以享受加计扣除但是企业所得税是按15%收取
你好,研发支出是可以加计扣除的,还是享受5%税率?
你好,研发支出是可以加计扣除的,还是享受5%税率
也就是说研发费用加计扣除并且,也能享受小微企业的利润在100万以下按5收取企业所得税是吗老师
你好!是的,不冲突的