同学你好 收取业主的水、电费,是代收代缴,计入其他应付款。 借:库存现金 等 贷:其他应付款—代收水电费 交费时冲销 借:其他应付款—代收水电费 贷:银行存款 等
物业公司是小规模,在收水电费时,赚的差额怎么确认税额,差额算主营业务收入还是其他业务收入,具体分录怎么做
物业公司是小规模,在收水电费时,赚的差额怎么确认税额,差额算主营业务收入还是其他业务收入,具体分录怎么做
我公司是物业公司,代收代付水电费, (1)收取时 借:银行存款 贷:其他应付款——代收水电费 (2)支付时 借:其他应收款--代收水电费 贷:银行存款 (3)收到供电局发票时 借:其他应付款--代收水电费 贷:其他应收款--代收水电费 上面我的思路是否正确,另外我们代收代付之间赚取了一些差额,确认水电费差额为收入的分录怎么做呢?
河南小规模人力资源公司主营业务收入怎么确认,是按差额还是全额
你好老师,我入职一家新的物业公司,小规模纳税人,水电费应该是代收代缴的,可这家公司把水电损耗分摊进水电费的单价里,水电费也开发票,不赚差价,那老师这样还算不算是代收代缴业务了?如果这样做收入的时候是按差额做还是全额做收入呢
收到税务电话,有一张成本发票是虚开,要在往年的汇算清缴的成本里转出,我在纳税调整的明细表里填哪个项目里。麻烦老师说下
老师我们用工行商户之家的收款码收货款,货款10元,第二天银行结算给我们绑定的对公银行卡打了9.96元的货款,差的0.04说是手续费,我该怎么入账呢,是按10元入账还是按实际对公账户到的9.96入账
老师,用总公司发的工资,人员都在分公司报个税可以吗?
老师 财政发票 怎么上报作废?
老师:请问,12月份暂估了 一笔费用,1月份发票开出来了,请问,这个发票是直接放进12月份,还是1月份需要先充暂估,然后再做一笔正常的费用呢?
老师我有一间房出租给公司人员做宿舍,那家公司要我去税局代开发票,我个人代开要交多少税?
老师,汇算时,年终奖会不会和工资薪金加在一起汇算,不超60000就不扣个税,因为在年终奖申报时都扣了个税的
仓库钢的护栏81000元,护栏大门1000元,做固定资产一张卡片名称仓库围墙护栏及大门属于什么分类?
老师你好,请问工会经费计提的基数是应付职工薪酬科目贷方金额吗
老师如何查一个企业的规模啊,大型 小型 微型?
不是代收代缴,有赚手续费了
这个差额计入其他业务收入 借其他应付款 贷银行存款 贷其他业务收入 贷销项