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收到税务电话,有一张成本发票是虚开,要在往年的汇算清缴的成本里转出,我在纳税调整的明细表里填哪个项目里。麻烦老师说下

2025-02-11 09:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-02-11 09:49

就在A105000填第30行,(十七)其他做纳税调增就是。

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你好,你找到那个纳税调整项目表第30行。
2022-05-10
你好,成本没有发票的部分,这个是填写在其他的呢。提示的信息,你就根据企业情况核对一下的呢
2022-05-13
你好,是按具体内容的支出填,如果分不出来,可以放到其他
2022-05-10
您好。在扣除类的其他里填写。
2022-04-22
如果2022年汇算清缴时,税局查到有张5万发票是虚开的,并且该笔款项已经被计入主营业务成本,那么在A105000纳税调整项目明细表中,应该填入“其他”一栏。 因为这种纳税调整并非针对具体的某一类资产、负债或费用,而是在核算过程中发现的不合规或不合理的情况。所以,在“其他”一栏中填入这5万,同时注明具体情况。
2023-09-14
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