你好,按照10来做,差额的那一部分做财务费用手续费。
卖东西应该收120元,给客户开发票也是120元,第三方平台给我们打款,对方通过银行电汇有5元的工本费,我们用对方的平台还收取千分之6的手续费,实际到我们账户的钱是120-5-120×6‰=114.28元,凭证怎么做?
我们公司新商城上销售收入52元,客户已经付款完成,银行实际收到50元货款,2块钱是财付通扣的手续费,但是手续费发票这个月没有来,我该如何做账?
老师:公司目前用公户银行二维码,公户银行账户还有现金收款,7.1--7.31二维收款60185元,手续费228.7 二维码(其他货币资金)本月实际到银行账户58711.07-----本月末到账1245.23(一般都是当日收款次日到账) 这个二维码收入怎么确认? 未到账的做预收款吗?做完预收款下个月怎么转? 麻烦老师给分析一下,给个分录!
老师我们在天猫平台的贷款,本月还款本金加利息合计是100元,本金是90元,利息是10元,我入账分录是 借:短期借款100 应收票据10元 贷:银行存款100元 隔了好几个月让对方给我们开发票,对方给我们开了9.9元的利息发票,告知利息给我们减免了0.1元,我们当时打款100元是打到我们支付宝账户,扣款日会从我们支付宝账户自用扣款,那我账上挂着应收票据是10元,实际收到发票是9.9元,我应该怎么调账
老师,我们公司收到一笔美元,所以我做帐开了美元户,然后银行手续费都在美元户里面做的,现在跟这家银行对账,银行全在人民币账户里发生,第一笔收入写的是结汇,我现在账和银行对不上了,有500多的差,怎么调整呢
你好老师业务招待产生的住宿费专票,勾选认证啦,这个不能抵扣,需要在申报表填进项税额转出是吗?账面和申报表都需要怎么操作呢?
你好老师请问本期收到进项发票税额32000,有福利进项转出110,销项税额是27000,认证勾选了27480,认证留抵进项480,请问填报增值税申报表时都填哪几个栏次,都需要怎么填呢?
老师,我们有一个项目,销售金额1000万,税收是购买方承担,然后我们开票怎么开
请问投入产出比怎么算
贷款282100元年利率是百分之3.45每天利息多少钱
工商年报有这个提示信息是?如图
1月份“应交税费-应交增值税-未交增值税”借方余额3000元(表明留底税额),2月份销项税额1000元,继续留底2000元。 问:“应交税费-应交增值税-未交增值税”这个科目2月份如何做账?
给供应商付货款的逾期利息,对方怎么开票
用友U8在存货档案中增加了存货编码,为什么在录入采购发票的时候为什么选择不了这个编码
如果公司社保全部替员工交,我在申报社保的时候个人部分还填入系统里面吗
年底统一申请手续费发票,我每月入账可以真么做分录吗
可以的,可以的,可以的
我发的图片您可以看到吗
哦,你图片没有看到。
当月入账:借:银行存款 应收票据贷:
怎么发不了图片了呢
你好,销售收入的吗
借:银行存款 应收票据-手续费 贷:主营业务收入 应交增值税销项税额
借:财务费用-手续费 应交增值税进项税额 贷:应收票据
这样做分录对吗老师
哦不对,这个应收票据它是核算承兑的,你在这里面核算手续费吗?
我有些没听明白您说的
当月手续费下个月才能申请发票,我当月如果用财务费这个科目,凭证里没有当月的收学费发票呀
你好,当月没有收到发票也是财务费用。下一个月发票到了,借其他应付款,贷财务费用,借财务费用,应交税费,应交增值税进项,贷其他应付款。
应收票据这里核算的是银行承兑,商业承兑的,不是来核算手续费的,你做错了。
谢谢老师
不用客气,工作愉快。