此笔业务属于你们提前手到的货款吗?还是说你们提供劳务或销售商品,直接需要收到的货款?
老师: 1.我们公司用二维码收款收的定金,几天后客户要求退款,我可以用公账户直接退到他的个人私账户吗? 2.因为每天的销售很多都是月底统一做账,像这笔退款的话,是不是应该单做账 借:其他货币资金900元 贷:预收账款900元 借:预收账款900元 贷:银行存款896.58 贷:财务费用3.42 这样做分录对吗?
老师,小微企业用公户二维码收款收款 借:其他货币资金900 贷:预收账款900 到账 借:银行存款896.58 财务费用3.42 贷:其他货币资金900 退款 借:预收账款900 财务费用一一负3.42 贷:银行存款896.58 这几个分录可以写在一张记账凭证上吗?如果写在一张上现金流量分配是直接分配多少?
老师:公司目前用公户银行二维码,公户银行账户还有现金收款,7.1--7.31二维收款60185元,手续费228.7 二维码(其他货币资金)本月实际到银行账户58711.07-----本月末到账1245.23(一般都是当日收款次日到账) 这个二维码收入怎么确认? 未到账的做预收款吗?做完预收款下个月怎么转? 麻烦老师给分析一下,给个分录!
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
老师,我有一家企业是用农行自己推出来二维码收款,完事第二天扣完手续费后到账公司银行账户,这个会计分录怎么做啊?尤其二级明细用什么啊
原认缴的股权1000万,以1元的价格转让给一家企业,要交印花税吗?
12月11日,收到鸿雁电器厂发来的B材料,已验收入库。写会计分录
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?”
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了,是不是得对方把税款一起支付给公司,寸可以开6262,但是公户只收到5000,合同1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户只收到5000,合同1200。怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。但是公户收款5000,没有收到1200,怎么弄?
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。是不是得写6262在合同上。
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262。合同要不要写6262
我这边需要开一份合同,公户收款5000,合同金额1200,一共是6200元,税点1%.开普票费用对方承包了。是不是得对方把税款一起支付给公司,才可以开6262
提供服务和销售商品直接收到的
老师麻烦回复下!
一、就是提供服务或销售商品直接收到的,处理是: 1、对于6月30日的收款,在7月初收到款项时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 2、对于7月1日至7月31日的销售,需要全部按天确认收入处理,分录是: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 3、对于7月1日至7月30日的收款,在7月收到款项时,分录是: 借:银行存款 贷:应收账款 上述分录处理后,就是只剩下7月31日未收款,在应收账款科目形成借方余额,7月31日的销售在8月初收款。
老师,这个二维码收款不用走其他货币资金吗?
老师,这个二维码收款不用走其他货币资金吗?
属于其他货币资金,但马上就到账了,直接变成银行存款了
这个二维码收款都是第二天到账
是的,就是这样的,因此上述表述全部是第二天到账的表述,就是这样的账务处理。
上次另外一个老师说用其他货币资金,上个月用了,怎么办?
可以用其他货币资金进行核算处理。你用了,直接就可以用其他货币资金一直核算处理。