你好,居民企业境内所得和境外所得要合并按照国内税率25%来计算应纳税额,属于国内应该交的。 同时可以抵扣境外的。
我想知道境外分支机构亏损额未超过企业盈利部分,境内外加起来不应该是正数么??为什么还说 企业同一年度境内外所得加总为负数???
境内补缴税额=境外应纳税所得额X境内税率(25%)—负担境外直接税额(20%)—负担境外间接税额(20%)—预提境外税额(10%),请问为何按境内税率计算的应纳境外税额扣减了负担境外的直接税和间接税额后,还需扣减预提境外税额呢?
8. 某企业2019年度境内所得应纳税所得额为400万元,在全年已预缴税款25万元,来源于境外某国税前所得100万元,境外实纳税款20万元,该企业当年汇算清缴应补退的税款为( )万元。A.50 B.66 C.375 D.280
居民个人从中国境外取得的所得,可以从其应纳税额中抵免已在境外缴纳的个人所得税税额,但抵免额不得超过该纳税人境外所得依照文件规定计算的应纳税额。老师你说它的意思是在境外交的所得税可以在境内抵。可是它这句话的意思好像是可以抵境外的税啊?
境外所得的抵扣:甲公司2020年度境内应税所得为300万元;来源于境外分支机构的应税所得为150万元(人民币,下同),该项所得在境外已缴纳企业所得税税额40万元。已知:甲公司适用的企业所得税税率为25%,已预缴企业所得税税款30万元。上一年度还有4万元的境外应纳税额未抵扣。甲公司汇算清缴2020年企业所得税时,应补缴的税款为多少万元。
老师好,请问,实收资本缴纳印花税,应税凭证数量写多少
老师你好我是建筑带劳务公司,我做汇算清缴那些建筑工地上的人员工资,我填在那点呢
老师,您好 我们收到一张员工报销发票,税务认定风险提示,发票有问题。但是这张发票实际就是员工出差的住宿费,发票,付款截图都有。做费用转出怎么做分录。需要员工把费用退回来吗?
账上2018年账面上其他应收款-个人A借方余额10000元,A分别用2025年2月,5月的餐饮费发票,以餐饮招待费销账,可以吗?
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你好老师, 摘要:报销3月采购篷布款项, 业务描述:通过天猫平台采购, 收到的普通发票金额42.8元, 而实际平台支付的金额与实际报销的金额是42.5元。 那相差0.3元怎么做账呢? 公司刚成立的
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老师,您好!自然人电子税务局的个税申报表已经上报,能不能撤回更改?
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正常来说国内是 800✖️25%,也应该 100✖️国外税率,题中国外税款 20 是怎么算出来的?
?????怎么不说话
居民企业是境内境外所得都要按照中国的税率来计算在中国应该缴纳的税收。 国外20的税才是100*国外的税率计算出来的。
不好意思,老师刚才有点事。这部分知识比较难理解,同学可以在看看国际税收这章节再来理解一下。 居民企业是所有的所得都要按照中国税率来交税。 同时,可以抵扣国外已经缴纳的税,避免重复征税。